同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要寫的

老師,我想請(qǐng)問下,今年餐飲行業(yè)屬于生活服務(wù)類行業(yè)是不需要交稅的,那我確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的時(shí)候是否還是會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金1% ,讓后應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:借:應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入
#提問#請(qǐng)問老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開專票,不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免? 如果是對(duì)的 是不是必須要把差異金額寫出來 不寫的話行不行 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒有做的話 能不能直接計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入不
老師是不是如果我少報(bào)了那就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,,老師就是這個(gè)營業(yè)外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
老師是不是如果我少報(bào)了那就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,,老師就是這個(gè)營業(yè)外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫

