你好,這個(gè)是你們是提前收的款嗎?
老師:我公司收到一張對(duì)方開(kāi)給我公司的電子承兌,沒(méi)有背書(shū),直接開(kāi)給我公司的電子承兌,分錄怎么寫
老師,我向倒承兌的公司買一張5萬(wàn)元的電子銀行承兌匯票,對(duì)方給我5萬(wàn)元電承,我給對(duì)方電匯5萬(wàn)元。對(duì)方再微信轉(zhuǎn)給我公司550元貼息。這分錄怎么做?
老師你好,對(duì)方公司給了一個(gè)銀行的電子承兌發(fā)票,給我是自動(dòng)的收款10萬(wàn),但是我方?jīng)]有開(kāi)票給他,分錄怎么做分錄
老師你好,我公司從電腦APP里面做了銀行的電子承兌,提現(xiàn)金額到我公司,公司不開(kāi)票給對(duì)方公司,那銀行的流水有收到35萬(wàn),那我該怎么做分錄呢
老師你好,對(duì)方公司在銀行里面有一些電子銀行承兌發(fā)票,但是都是別人轉(zhuǎn)到我公司,但是我公司直接就把金額轉(zhuǎn)到對(duì)方公司了,那我電子承兌發(fā)票,我要做分錄嗎?銀行流水沒(méi)有這些數(shù)據(jù)
科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自籌部分一般怎么來(lái)?
老師,想請(qǐng)教下,賬上有個(gè)3月份開(kāi)出去的發(fā)票,3月正常做賬,到了8月份,針對(duì)3月份部分收入給他紅沖掉了,但是沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票,所以導(dǎo)致申報(bào)的收入和賬面收入不一樣,但是他這個(gè)東西屬于固定資產(chǎn),他同時(shí)賬上做了一筆把固定資產(chǎn)賣掉,然后收入哪里用的固定資產(chǎn),也正常的確認(rèn)銷項(xiàng)稅,所以這樣一頓操作下來(lái),就收入對(duì)不上,其他也都對(duì)了,這種處理對(duì)不,
老師,異地施工項(xiàng)目,需要申報(bào)個(gè)稅嗎,
公司是商貿(mào)企業(yè),個(gè)人給公司購(gòu)買電鉆與鉚釘計(jì)入什么科目嗎 金額也不大
老師好,大病醫(yī)療險(xiǎn),可以在計(jì)算個(gè)稅時(shí)扣除嘛?
老師,我這筆分錄2024年的已經(jīng)不能反結(jié)賬,第一行應(yīng)該是應(yīng)收賬款才對(duì),那么現(xiàn)在我如何調(diào)整
老師,我需要一個(gè)銷貨清單模版。
老師,一般納稅人貿(mào)易公司,購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品,貨物是不含運(yùn)費(fèi)價(jià),運(yùn)輸發(fā)票是單獨(dú)開(kāi)的,8月開(kāi)的運(yùn)輸發(fā)票,1到7月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),未加上運(yùn)費(fèi),那8月份開(kāi)的1到7月的運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬呢,
老師,費(fèi)用類的科目需要用往來(lái)科目過(guò)渡嗎? 比如物業(yè)費(fèi),直接計(jì)入的話,籌建期是管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),后面營(yíng)業(yè)了是,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),這個(gè)我該怎么準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)呢?
老師 想問(wèn)下玉石的消費(fèi)稅在什么環(huán)節(jié)征收
是的,他這個(gè)是從某某銀行有限公司分紅,轉(zhuǎn)到我的公戶自動(dòng)收款的
這個(gè)是給你們的分紅對(duì)嗎?
是的,是從某某公司有限公司自動(dòng)轉(zhuǎn)到我的公戶上去,我就弄了那個(gè)電子承兌了
哦借應(yīng)收票據(jù) 貸投資收益(分紅)
這個(gè)不是分紅,是對(duì)方公司給我的電子銀承,從錦州銀行有限公司轉(zhuǎn)到我的公賬上去,我發(fā)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
他這個(gè)是從某某銀行有限公司分紅,轉(zhuǎn)到我的公戶自動(dòng)收款的
那上面說(shuō)的不就是分紅嗎
我打錯(cuò)了,不是分紅,是對(duì)方公司給我的電子銀承,然后到時(shí)間了這家銀行的10萬(wàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)入到我的公司公帳銀行,我公司還沒(méi)有開(kāi)票給他
那你就可以進(jìn)入到預(yù)收賬款里。
應(yīng)收改著預(yù)收賬款了10萬(wàn)了,但是沒(méi)有對(duì)方公司的名稱,只有銀行的信息,是這樣寫嗎
沒(méi)問(wèn)題,可以先這么做吧。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)