您好,借 銀行存款貸 收入
12月10日,丙企業(yè)向丁企業(yè)銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元,丁企業(yè)以銀行存款支付該筆貨款,款項(xiàng)已收到。該批產(chǎn)品成本為80000元。丙企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:⑴確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄:
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月2日,銷(xiāo)售給乙公司電腦20臺(tái),銷(xiāo)售給丙公司電腦師太,每臺(tái)不含增值稅,售價(jià)為一萬(wàn)元,增值稅稅率為3%,每臺(tái)成本9000元,合同規(guī)定,現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.n/30假定現(xiàn)金折扣,不考慮增值稅,乙公司于4月10日支票付款,丙公司于4月28日以支票付款,要求編制銷(xiāo)售電腦的會(huì)計(jì)分錄,編制收到乙公司支票的會(huì)計(jì)分錄,編制受到家公司支票的會(huì)計(jì)分錄,編制結(jié)轉(zhuǎn)月末已售商品成本的會(huì)計(jì)分錄
甲公司為一般納稅人,2022年10月2日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,注明價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,款項(xiàng)尚未收到;10月20日,甲公司實(shí)際收到款項(xiàng);10月22日,甲公司向丙公司銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額39000元,收到丙公司開(kāi)來(lái)的一個(gè)月到期的銀行承兌匯票一張;11月22日,丙公司無(wú)力償還票據(jù);11月30日,丙公司協(xié)商以一臺(tái)機(jī)器設(shè)備來(lái)償還前欠貨款,甲公司收到丙公司機(jī)器設(shè)備一臺(tái),并取得丙公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,注明設(shè)備價(jià)款300000元,增值稅稅額39000元。要求:(1)編制10月2日的會(huì)計(jì)分錄;(2)編制10月20日的會(huì)計(jì)分錄;(3)編制10月22日的會(huì)計(jì)分錄;(4)編制11月22日的會(huì)計(jì)分錄;(5)編制11月30日的會(huì)計(jì)分錄
4月26日,企業(yè)向煙臺(tái)家樂(lè)超市銷(xiāo)售植物油,款項(xiàng)已收到,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。編制會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,4月26日,企業(yè)向煙臺(tái)家樂(lè)超市銷(xiāo)售植物油,款項(xiàng)已收到,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。編制會(huì)計(jì)分錄
老師問(wèn)一下小微企業(yè)是一年一評(píng)定嗎?評(píng)定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶(hù)這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益