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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月2日,銷售給乙公司電腦20臺(tái),銷售給丙公司電腦師太,每臺(tái)不含增值稅,售價(jià)為一萬(wàn)元,增值稅稅率為3%,每臺(tái)成本9000元,合同規(guī)定,現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.n/30假定現(xiàn)金折扣,不考慮增值稅,乙公司于4月10日支票付款,丙公司于4月28日以支票付款,要求編制銷售電腦的會(huì)計(jì)分錄,編制收到乙公司支票的會(huì)計(jì)分錄,編制受到家公司支票的會(huì)計(jì)分錄,編制結(jié)轉(zhuǎn)月末已售商品成本的會(huì)計(jì)分錄

2022-11-12 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-12 14:50

你好 銷售,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 收款,借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款

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你好 銷售,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 收款,借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款
2022-11-12
你好,你的題目好像有點(diǎn)不全
2022-07-04
你好 1)編制3月2日的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款?20萬(wàn)*1.13?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn) ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20萬(wàn)*13% (2)假設(shè)乙企業(yè)3月10日付款,編制收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款(差額),財(cái)務(wù)費(fèi)用 20萬(wàn)*3%,貸:應(yīng)收賬款?20萬(wàn)*1.13? (3)假設(shè)乙企業(yè)3月18日付款,編制收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款(差額),財(cái)務(wù)費(fèi)用?20萬(wàn)*2%,貸:應(yīng)收賬款?20萬(wàn)*1.13? (4)假設(shè)乙企業(yè)3月28日付款,編制收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款(差額),財(cái)務(wù)費(fèi)用?20萬(wàn)*1%,貸:應(yīng)收賬款?20萬(wàn)*1.13? (5)假設(shè)乙企業(yè)4月15日付款,編制收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款?20萬(wàn)*1.13?,貸:應(yīng)收賬款?20萬(wàn)*1.13?
2021-12-20
你好 (1)銷售商品時(shí) 借,應(yīng)收賬款33900 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷3900 (2)結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本時(shí) 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸,庫(kù)存商品20000 (3)收回貨款時(shí) 借,銀行存款33300 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用600 貸,應(yīng)收賬款33900
2020-07-12
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-07-09
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