你好 (1)銷售商品時(shí) 借,應(yīng)收賬款33900 貸,主營業(yè)務(wù)收入30000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷3900 (2)結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本時(shí) 借,主營業(yè)務(wù)成本20000 貸,庫存商品20000 (3)收回貨款時(shí) 借,銀行存款33300 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用600 貸,應(yīng)收賬款33900

1、甲公司2020年1月1日以銀行存款購入一臺(tái)需要安裝設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價(jià)為300000元,增值稅39000元,以銀行存款支付安裝費(fèi)30000元,發(fā)生安裝人員薪酬20000元,安裝完畢交付使用。要求:對(duì)不同時(shí)期的業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(增值稅要寫出明細(xì)科目)(1)購入時(shí)(2)支付安裝費(fèi)時(shí)(3)發(fā)生安裝人員薪酬(4)安裝完畢交付使用2、甲公司為一般納稅人,增值稅率13%,2019年12月4日向乙公司銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)50000元,增值稅6500元,成本總額30000元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:“2/10,1/20,n/30”,假設(shè)折扣時(shí)不考慮增值稅。乙公司于12月22日付款。要求:甲公司對(duì)不同時(shí)期的業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(1)銷售商品時(shí)(2)結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本時(shí)(3)收回貨款時(shí)
1.現(xiàn)金折扣甲公司為一般納稅人,增值稅率13%,2019年12月4日向乙公司銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)30000元,增值稅3900元,成本總額20000元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:“2/10,1/20,n/30”,假設(shè)折扣時(shí)不考慮增值稅。乙公司于12月22日付款。要求:對(duì)不同時(shí)期的業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(1)銷售商品時(shí)(2)結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本時(shí)(3)收回貨款時(shí)
甲公司為一般納稅人增值稅率132019%年12月4日向乙公司銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)50000元,增值稅6500元,一般總額30000元,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:“2/10,1/20,n/30”假設(shè)折扣時(shí)不考慮增值稅,以公司于12月22日付款。要求甲公司對(duì)不同時(shí)期的業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。1.銷售商品時(shí)。2.結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本時(shí)。3.收回貨款時(shí)。
甲乙公司均為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。6月2日,甲公司向乙公司賒銷商品一批,商品標(biāo)價(jià)總額為200萬元(不含增值稅)。由于成批銷售,乙公司應(yīng)享受10%的商業(yè)折扣,銷售合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。乙公司于6月9日付清貨款,甲公司收到款項(xiàng)為多少?
東方公司為增值稅一般納稅企業(yè)2019年5月1日銷售A產(chǎn)品10000件,每件售價(jià)10元(不含增值稅),增值稅稅率為13%,每件銷售成本為6元;由于是成批銷售,東方公司給予購貨方5%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10-1/20-N/30”,A產(chǎn)品于5月1日發(fā)出,購貨方于5月19日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。要求:編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

