同學(xué)您好,你好, , 沒 影響需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
3月有一張銷售的發(fā)票,開錯了,單位沒有,對方要求紅字,重開 這是對方申請得紅字發(fā)票信息表 我現(xiàn)在怎么操作 我是銷售,她是購買 她購買方申請一張紅字發(fā)票信息表給我
這個月發(fā)現(xiàn)去年銷售方給我們開具的增值稅專用發(fā)票信息填寫錯誤(發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證),讓對方重開的話我應(yīng)該怎么做賬(發(fā)票金額不變),對我的企業(yè)所得稅有影響嗎?
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣過了,本月要紅沖重新開,對方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
老師,我們是銷售方,開給對方的專票已抵扣且跨月,要作廢重開,對方已經(jīng)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我這邊要怎么開具發(fā)票
1、老師,我們銷售放,8月一張發(fā)票開錯,未作廢,要開紅字沖紅,對方未抵扣,我開好后,發(fā)票不用給對方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個紅字發(fā)票,增加9月的進(jìn)項是不,因為8月這個票的增值稅已經(jīng)交了。
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險提示,無票收入占總收入40%,怎么會牽扯到個體工商戶呢,什么情況
你好老師個體戶經(jīng)營超市鞋區(qū)柜臺交給超市10000元押金會計分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項稅額選錯應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢
個體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會六門的時間?
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺車,老板想他個人購買。您說以個人還是單位買更合理。
我來錯了給購買方跨越了,只要紅沖再開正確的,對嗎?我的賬和稅沒有影響?我已經(jīng)做了銷售收入
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
紅沖就調(diào)下周期的 一起處理了
調(diào)周期的是什么意思?
同學(xué)您好,開票當(dāng)期會有紅沖調(diào)整
意思是我只需要紅沖再開一張正確的,就可以了?2和3月的我已經(jīng)入賬了,那這個重新開的正確的票要怎么做賬呢
同學(xué)您好,那這樣就平了,不影響
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負(fù)數(shù)
那我重新開給別人的票就是用這個第一聯(lián)寫這樣的分錄對吧?開票的日期只能是四月份了對嗎?
開錯的票是要哪一聯(lián)還是三聯(lián)都要驗舊?我還沒弄過發(fā)票驗舊,可以告訴我一下怎么操作嗎
你好 :登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,點擊【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票驗舊及繳銷】-【發(fā)票驗舊】進(jìn)行操作
要拍照上傳第幾聯(lián)嗎
發(fā)票驗舊是領(lǐng)發(fā)票時一起把所有的發(fā)票一起驗舊嗎
學(xué)員您好,是的,對的
同學(xué)您好,不要拍照上傳的
好的,非常感謝老師這么晚幫忙解答
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