更正申報就是了哈
電子稅務(wù)局去年前3個季度申報財務(wù)報表年初數(shù)與上年年末余額填寫的不一致怎么辦(今年反結(jié)賬調(diào)整了一下去年的分錄金碟實際報表與上年年末余額不一致,實際申報的也按照金碟報的)
3季度財報沒有填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額,導(dǎo)致系統(tǒng)年報業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額與賬面不一致,應(yīng)該怎么辦?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個費(fèi)用里面,報表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
去年有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增,現(xiàn)在是申報表與我的會計報表不平,就是差了調(diào)增的那個金額,現(xiàn)在是稅務(wù)機(jī)關(guān)要求我把財務(wù)報表與企業(yè)所得匯算清繳申報要調(diào)平一致,會計分錄應(yīng)該怎么寫
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
年報時直接填寫正確的可以么
現(xiàn)在是申報期,更正申報還來得及
電子稅務(wù)局就可以直接更正申報嗎
嗯嗯,可以直接更正的哈