銷(xiāo)售額是負(fù)數(shù),申報(bào)不了,需要去大廳申報(bào)的。
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn)多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬(wàn)的銷(xiāo)售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師,您好。我第四季度開(kāi)票50萬(wàn),全年開(kāi)了80幾萬(wàn)。 現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),提示本期銷(xiāo)售已達(dá)起征點(diǎn),第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額不應(yīng)有數(shù)。我該怎么申報(bào)
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,22年年底,開(kāi)了一張普票,當(dāng)時(shí)是免稅的,然后當(dāng)時(shí)開(kāi)了紙質(zhì)上寫(xiě)作廢,系統(tǒng)沒(méi)有作廢,在23年才發(fā)現(xiàn),23年這張普票作了負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)第一季度的稅,稅務(wù)局說(shuō)要去更正22年第四季度的稅,那么23年怎么做帳
小規(guī)模季度開(kāi)票已超30萬(wàn),23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在申報(bào)第一季度在免稅銷(xiāo)售額那行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額該怎么申報(bào)呢
小規(guī)模季度開(kāi)票已超30萬(wàn),23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在由報(bào)第一季度在免稅銷(xiāo)售額那行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額該怎么申報(bào)呢
一季度申報(bào)的70萬(wàn)收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問(wèn)下,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫(xiě)的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開(kāi)、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫(xiě)什么,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤(rùn)總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤(rùn)填嗎?說(shuō)的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買(mǎi)賣(mài)二手車(chē)的公司 開(kāi)進(jìn)開(kāi)出的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是按什么計(jì)提的 怎么做會(huì)計(jì)分錄
總銷(xiāo)售額是正數(shù) 免稅的銷(xiāo)售額那有負(fù)數(shù)
你填寫(xiě)在總的銷(xiāo)售額里看一下,能過(guò)不能過(guò)的也行。