你好,只有以后的才能抵扣了,項目以后多預(yù)繳的部分進項稅可以在以后年度繼續(xù)抵減。
我公司是一般納稅人的建安業(yè)公司,去年是核定征收,今年成了查賬征收。問:今年在計算進項抵扣時,不用考慮去年開出的銷項吧?即:銷項稅額-進項稅額,這里的銷項不用包括去年核定征收下開出的吧?補充條件,目前項目還沒有結(jié)束,增值稅一直都是給甲方開完9%銷項票后,就立馬全額預(yù)繳2%的增值稅。
甲公司是一家建筑施工企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年3月甲公司與乙公司進行某工程項目驗收與結(jié)算。合同約定的工程價款為1090萬元(含稅),在乙公司驗收合格的當(dāng)月先支付甲公司合同價款的80%,一年后再支付剩余的20%(作為質(zhì)押金)。乙公司本年3月對該工程項目驗收合格并向甲公司支付872萬元(含稅)的價款,甲公司按872萬元(含稅)向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
甲公司是一家建筑施工企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年3月甲公司與乙公司進行某工程項目驗收與結(jié)算。合同約定的工程價款為1090萬元(含稅),在乙公司驗收合格的當(dāng)月先支付甲公司合同價款的80%,一年后再支付剩余的20%(作為質(zhì)押金)。乙公司本年3月對該工程項目驗收合格并向甲公司支付872萬元(含稅)的價款,甲公司按872萬元(含稅)向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
甲公司是一家建筑施工企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年3月甲公司與乙公司進行某工程項目驗收與結(jié)算。合同約定的工程價款為1090萬元(含稅),在乙公司驗收合格的當(dāng)月先支付甲公司合同價款的80%,一年后再支付剩余的20%(作為質(zhì)押金)。乙公司本年3月對該工程項目驗收合格并向甲公司支付872萬元(含稅)的價款,甲公司按872萬元(含稅)向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
我是一個一般納稅人的建筑公司,去年一個項目中標(biāo)后,甲方為了撥出工程款,便向甲方開具了建筑工程增值稅發(fā)票,稅款在去年已經(jīng)繳納,但是項目今年才開始實施,現(xiàn)在有沒有什么辦法把去年繳納的稅金抵扣回來?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報哪些稅種
我單位目前所在4號商鋪與隔壁5號商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(物業(yè)把房產(chǎn)與門牌號搞錯),與房產(chǎn)證對不起來,目前,我單位未辦證,但是隔壁已經(jīng)辦理4號商鋪證,這個事情怎么處理才能最大程度降低費用。
有客戶要求開發(fā)票給他單價上比平時高了一倍這樣合理嗎?稅務(wù)應(yīng)該沒有風(fēng)險吧?
董孝彬老師,我公司之前有10%的180萬股權(quán),是另一個公司認(rèn)繳的,后轉(zhuǎn)給某個人,轉(zhuǎn)讓價格360萬,180萬認(rèn)繳出資額,180萬資本公積。目前已實繳給我公司。我公司,另外公司,某個人,3方都需要交什么稅?交多少?