晚上好親!是做退貨了嗎

老師您好,請問我們有一筆其他業(yè)務(wù)收入是出租固定資產(chǎn)的 平時(shí)做其他收入的時(shí)候也結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)的折舊到期了 那這個(gè)月我還需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)業(yè)務(wù)成本嗎
老師,你好,我們有個(gè)產(chǎn)品,已經(jīng)出了庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本,然后又有一個(gè)增補(bǔ)合同,這個(gè)合同的成本跟上次的結(jié)轉(zhuǎn)一起了,那我開出去的這個(gè)票,可以不再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎,因?yàn)槲乙呀?jīng)沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)的了 這份合同,我是不是借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入??就行了?
老師,上個(gè)月開了票,發(fā)生退回,這個(gè)月沖掉了,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品負(fù)數(shù),我可以在領(lǐng)用出來嗎,結(jié)轉(zhuǎn)成正數(shù)
@郭老師 我們幼兒園每個(gè)月末的時(shí)候會(huì)結(jié)算幼兒伙食臺(tái)賬,但是發(fā)票還沒有來,結(jié)算時(shí)的分錄是:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸:其他應(yīng)收款-蘇秀春,然后在下個(gè)月開發(fā)票來時(shí)的分錄是:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) ,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 正數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-蘇秀春 正數(shù),這前后這樣做分錄對嗎
老師,請問一下以前批發(fā)出去的車輛,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。后面退回來不見開紅沖發(fā)票又重新開出去?,F(xiàn)在開出去的我不做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄可以的嘛?借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。這個(gè)負(fù)數(shù)庫存了,我就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)出去了。
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報(bào)已經(jīng)填報(bào)完了嗎
老師,這個(gè)印花計(jì)算表實(shí)際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應(yīng)納稅所得額? 但是會(huì)影響業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)的計(jì)算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈(zèng)送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個(gè)要加上作為計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)基數(shù),哪個(gè)不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補(bǔ)償款10萬元,同時(shí)還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價(jià)為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場單價(jià)3000元每平米。 請問這個(gè)業(yè)務(wù)中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應(yīng)確認(rèn)多少?拆遷補(bǔ)償費(fèi)成本應(yīng)確認(rèn)多少?
高新企業(yè)對財(cái)務(wù)軟件的要求


差不多吧,沒貨了
金額如果不大,情況屬實(shí),沒啥事
那就是對的了吧,
嗯嗯是的親,沒事的