你好,你這個房子是多久買的呢?
甘老師你好,請教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了,當時也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開錯后和稅務(wù)局溝通直接把申報表改了,就等于沒有交過這個稅額,現(xiàn)在我把開錯的那張沖負數(shù)了,那申報表要填嗎
今天去稅務(wù)局辦理遷出,然后稅務(wù)機關(guān)查到我4-6月份的財務(wù)報表沒有報,我當時跟我朋友一起操作報了的呀!7.5報的,還有稅務(wù)局說我們把增值稅報錯了,只開了一張發(fā)票還是在稅務(wù)局代開的,當時交了277.23的稅費,我們在申報的時候點錯了,結(jié)果顯示不用交277.23的稅費了,還有那個空白發(fā)票怎么繳銷?
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報,我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報了并繳納了稅金,當時點擊這個也提示沒有可申報稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
公司幾年前開始就是停業(yè)狀態(tài),好幾年的賬都沒做了,往年賬本也沒有了,只能在稅務(wù)局查到當時的報表,后續(xù)都是0申報了,今年10月份廠房被拍賣了,稅務(wù)局要求補齊這幾年的賬,算出廠房拍賣的利潤有多少,但是現(xiàn)在廠房賬面價值都不知道該怎么辦?
老師 公司賣了一個房子,當時買花了1578123,賣價也是1578123,沒有增值,當時在稅務(wù)局代開了發(fā)票,今天去開通了差額征稅權(quán)限,申報表要怎么申報,總是提示不過
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費,可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬,應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
21年買的,這個是當時賣房子代開的發(fā)票
您好還在嗎,我需要填寫哪里?
你這張發(fā)票實際是沒有繳納稅款的,你現(xiàn)在申報表填寫是負數(shù),這個實際是什么情況呢?
您不用看我申報表怎么填的,因為填的是錯的,情況就是這張代開的發(fā)票,買房子的錢不應(yīng)該算作收入,因為當時買房子的錢和賣房子一樣,相當于沒賺,現(xiàn)在要填一張差額征稅填報工具,最后應(yīng)納稅額應(yīng)該是0,
您知道怎么填報嗎
現(xiàn)在是季度增值稅申報表還沒上報成功,不知道怎么填寫,