你好,根據(jù)利潤表的收入,成本,利潤總額填寫申報 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
個體戶是多少免稅呢,個人經(jīng)營所得稅稅率多少
個體戶,經(jīng)營所得怎么申報呢,稅率是多少
個體戶經(jīng)營所得稅率是多少?
個體戶經(jīng)營所得稅率是多少
老師,個體戶個人經(jīng)營所得稅怎么申報?稅率是多少?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
需要考慮行業(yè)稅率嗎
你好,這個不需要考慮行業(yè)增值稅稅率的問題
我的意思是核定征收的個體,如果利潤總額是三十萬,那就用 30 萬??20%-10500=47500
你好,核定征收的個體,是根據(jù)收入計算的,而不是根據(jù)利潤?