你好,2023年小規(guī)模納稅人,銷售收入季度不超過30萬,是免征增值稅的 不動產(chǎn)的除外

小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬免征增值稅,其中30萬包括免稅銷售額嗎?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬免征增值稅,30萬包括免稅銷售額嗎?
小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)季度銷售額不超過30萬,免征增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征雙附加稅的政策都有吧
小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過15萬元,季度銷售額未超過35萬元,免征增值稅對嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過45萬還是35萬免稅
早上好,我發(fā)現(xiàn)一個問題,個稅我報的都是當月計提數(shù)是不是不對呀,我10月份發(fā)8月份工資,是不是要報8月份的工資啊
請董老師和樸老師解答,請問老師,這題中解題方法中,它表達的是什么意思
老師 問下我們老板有兩個酒店,都開工資,剛開始社保是在第一個酒店交的,成立第二個酒店后就把社保移到第二個酒店了,現(xiàn)在第一個酒店給老板報個稅的話生計費和專項附加扣除還能扣嗎?
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認費用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費賬單,所以我做分攤成本也好,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點加工廠,電費放制造費用,攤進產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費發(fā)票應(yīng)該做什么費用合適呢,實際是抵費用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費?如何適當避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應(yīng)該在哪個扣除項目里進行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?