借營業(yè)外支出,貸銀行存款,不允許抵扣的,匯算清繳需要納稅調(diào)等。
請問老師,如果發(fā)票開的是個人都的名字,但是個人跟公司的合同里有規(guī)定說該筆費用公司給報銷或給承擔,,那么可以放到公司的賬務里稅前扣除嗎?
老師,我們公司有一批顧問人員,他們個稅發(fā)票都是我們承擔,目前我們給她們代扣了個稅,發(fā)票我們還沒有解決,目前我做賬,如果掛賬放哪個科目,如果做費用放勞務費嗎?發(fā)票沒有開可以放勞務費嗎?
我們是勞務公司,如果工人的個稅全部沒有要工人承擔,都是從公司承擔了從公司網(wǎng)銀直接扣除的,怎么做會計分錄呢?這部分個人所得稅可以作為公司成本在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
如果公司給個人代開勞務費發(fā)票,公司承擔的增值稅應該怎么入賬?可以稅前扣除嗎?
老師,員工去稅局給公司代開租車發(fā)票,1萬元,個人所得稅由公司承擔,發(fā)票上開多少才可以把公司承擔的稅費也一起稅前扣除?
對方開具的發(fā)票是咨詢服務,能當成體檢費入賬嗎
老師預繳申報什么意思
老師,代扣代繳境外所得稅、增值稅及印花稅按照外幣*人民幣中間價,這個中間價都以什么時間點來計稅
老師,請問資產(chǎn)類科目余額無赤字是什么意思?
公司的體檢費,對方開具的發(fā)票,發(fā)票有什么開具要求嗎
46931,兩年半利息,年利率 2.4,利息多少
一張發(fā)票進項很大,一次抵扣不完,勾選時應該怎么處理?
有老師知道奶茶品牌公司,下面有幾家直營門店,但是之前門店收入和成本都是通過一張卡進行管理,沒有統(tǒng)一走公司賬戶。從下半年想開始全部歸集到公司賬戶上。但是之前上半年的收入不知道該如何合理合規(guī)的轉(zhuǎn)入公司賬戶。有老師清楚嗎?我們是在昆明
公司和公司之間借款,發(fā)票開什么項目名稱
老師,財稅2016(12號)公告在哪里查?路徑能說一下嘛
這個有辦法加到發(fā)票里一起開票嗎?
你好,你增加了開票,你稅額不也跟著增加。
稅額肯定比較小吧,比起不能稅前扣除是不是劃算?
你好,反正是1%可以計算一下的,附加稅跟著會多。
也沒多多少,但我現(xiàn)在報個稅時候的收入不知道該報報多少了
按照發(fā)票的不含稅金額來。
主要是這個勞務人員要求的拿到手的金額是一定的算出來的數(shù)總有尾查
尾差是什么意思 你算哪一個稅款的?
就是她拿到手必須是一萬五,我把增值稅加進去開票,在按不含稅的發(fā)票金額計算個稅后的差額就不是一萬五
你好,給你們一個建議,就是對方給你開加稅,合計的金額是15000,剩下的你們待會兒給他承擔就可以啊。
沒看明白,她實際收到一萬五,她也不會給我去開票
好,那你直接給他15000,然后其他的稅款你們單位自己承擔,不去開發(fā)票的話,增值稅怎么繳納的,你們是以其他的人的名義繳納的嗎?
她收到15000元,個稅我們承擔,增值稅我們?nèi)ソo她代開發(fā)票,增值稅款我們承擔,這個應該怎么操作
那他直接拿著加稅合計一萬五的發(fā)票來找你們單位報銷就可以的,其他的你們單位承擔,做到營業(yè)外支出里面抵扣不了所得稅。
那就是開一萬五的發(fā)票?如果我把承擔個稅的金額讓她開進發(fā)票里是可以的嗎?因為個稅畢竟是我們替他墊付的錢,扣掉個稅她收到一萬五
對的,是的 他給你增加銷售額的話,那他的個稅承擔的你們單位不也跟著增加啊。交個稅就不是這些了。
那如果她開一萬五的票,我們代扣的個稅就是一萬五的未稅金額去繳納個稅是吧?
對的,是的,是這么做的。