你好,房租的話是5%的稅率。
我們是小規(guī)模,開票是1%,增值稅報表讓填3%,請問利潤表營業(yè)外收入是按1%填,還是3%填寫?
您好老師!公司是小規(guī)模納稅人。收到主營業(yè)務收入開銷項發(fā)票,請問銷項稅額是按3%還是1%的稅率征收呢?
老師,我們是收房租為主營業(yè)務收入的,是小規(guī)模納稅人,開發(fā)票是開1%還是5%,我填寫的申報表,默認的稅率是3%呢
老師,小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務的收入的開票稅率是3,開具普票按1%,增值稅申報是按1%,那開專票稅率是3%還是1%,增值稅申報按1%還是按3%申報
老師:小規(guī)模納稅人發(fā)票上的稅額為1%,納稅申報表的稅額為3%,那我們做賬時要1%還是3%?做會計分錄時,稅額一定要計入營業(yè)外收入?還是可以價稅合計一起計入主營業(yè)務收入?
老師您好!差旅費報銷標準的制度應該是什么樣的?報銷人除了在報銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時計算成本的方法嗎
我想問一下,實操課,9月6號的作業(yè),登記的明細賬。管理費用和銷售費用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對不對。是寫一個平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個月做一次憑證,固定資產(chǎn)當月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對方開重了,對方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對方,開重的那一張普票一直在那里,對我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會經(jīng)費退費,會計分錄怎么寫?2024年12月分錄計提工會經(jīng)費分錄是 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 2025年1月繳納工會經(jīng)費分錄是 借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
計提工會經(jīng)費的會計分錄和交工會經(jīng)費的會計分錄是什么?樸老師進
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國庫,這些漏繳房產(chǎn)稅要補交嗎?
從公戶代付工資報銷,怎么錄入會計分錄?樸
樸老師進 少報銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄
但是申報的時候 默認免稅的是免3%的稅額,那我開發(fā)票是開5%嗎,到時候申報會不會不一致 申報失敗
對,這個房租肯定是5%的稅率。