同學(xué)你好,有限合伙企業(yè)在分紅前,已經(jīng)就所得繳過個(gè)人所得稅了,所以再向個(gè)人股東分紅時(shí),是不需要再代繳個(gè)稅,那么企業(yè)股東取得的分紅 ,屬于投資收益 ,符合免稅投資收益的規(guī)定,可以免征企業(yè)所得稅
合伙企業(yè)19年6月從原股東以0元受讓標(biāo)的公司股權(quán)未實(shí)繳,12月取得股息紅利120萬,附標(biāo)的公司給合伙企業(yè)的分紅決議。合伙企業(yè)名下兩名自然人股東占比99%,法人股東占1%。同月實(shí)繳100萬。合伙企業(yè)未實(shí)際發(fā)放,所屬期申報(bào)代繳了120*99%*20%股息紅利稅19.8萬。 合伙企業(yè)如何入賬
有限合伙企業(yè)A是由3個(gè)有限合伙人(自然人)跟1個(gè)普通合伙人(法人企業(yè))注冊(cè)成立,合伙企業(yè)A作為有限公司B的持股平臺(tái),那B公司的利潤(rùn)返還給A時(shí)需要繳納什么稅?同時(shí)合伙企業(yè)A再分給合伙人還需要再交稅嗎? 補(bǔ)充:B公司是由A合伙企業(yè)持股99%,另外法人企業(yè)持股1%。
有限合伙企業(yè),投資人是一家公司1%,個(gè)人99%占股。企業(yè)盈利700萬,要怎么繳稅?
甲乙丙三方投資成立一家有限合伙企業(yè),這家有限合伙企業(yè)再貨幣出資投資了一家有限責(zé)任公司,占有限責(zé)任公司比10%的股權(quán)。想問甲乙丙在出資有限合伙企業(yè)的注冊(cè)資本時(shí),繳納了印花稅。合伙企業(yè)用貨幣投資的有限責(zé)任公司要繳納印花稅嗎?
您好,假設(shè)A公司為有限合伙企業(yè)認(rèn)繳注冊(cè)1萬元(有限合伙人A認(rèn)繳6900,有限合伙人B認(rèn)繳1500,有限合伙人C認(rèn)繳1500,三個(gè)有限合伙人共認(rèn)繳9900元,占股99%,其中普通合伙人占股1%,)。用這家A公司(有限合伙企業(yè)),跟B企業(yè)有限公司,一起注冊(cè)認(rèn)繳一家實(shí)際開展銷售工作的C公司(C公司認(rèn)繳300萬,其中A有限合伙企業(yè)認(rèn)繳90萬,占股30%,B公司認(rèn)繳210萬,占股70%)。那么當(dāng)C公司出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損70萬(沒有對(duì)外欠賬,只是經(jīng)營(yíng)虧損,銷售收入減去正常開支,虧損70萬)。請(qǐng)問這個(gè)虧損,A公司中的4位合伙人如何承擔(dān)虧損?各承擔(dān)多少?非常感謝!謝謝!
預(yù)付了對(duì)方幾十萬,但是對(duì)方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理?。?/p>
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?