你好,小規(guī)模收入有稅額,是計入?應交稅費-應交增值稅??

小規(guī)模季度開了120萬,借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費—未交增值稅,可以嗎?沒有應交稅費—應交增值稅這個科目,需要添加一個還是用 應交增值稅—未交增值稅也可以
小規(guī)模是有發(fā)票了是借銀行存款或者應收賬款,貸∶主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅(這里還是寫應交稅費-銷項??) 借∶應交稅費-未交增值稅(里還是寫應交稅費-銷項??) 貸∶營業(yè)外收入-減免稅額(還是免稅)
老師,小規(guī)模收入有稅額,這個稅額應該寫應交稅費-未交增值稅嗎?還是應交稅費-應交增值稅?還是2個都可以
老師如果小規(guī)模開了專票,應交稅費的分錄是寫應交稅費-應交增值稅還是寫應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
小規(guī)模公司銷售分錄的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎?還是應交增值稅-未交增值稅呢?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
應交稅費-未交增值稅這個可以的嘛
你好,不可以的。這個(應交稅費-未交增值稅)是一般納稅人單位才使用的科目
好,謝謝老師,明白了
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。