你好,在是抵扣勾選上方,你找不抵扣勾選這個選項的。
老師,可以在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上下載以前抵扣的進(jìn)項發(fā)票明細(xì)嗎?如何操作呢?
老師你好,我的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)不去了怎么操作?
在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里選了發(fā)票抵扣勾選,下一步該怎么操作呢
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺本月有抵扣勾選專用發(fā)票,同時有不抵扣勾選專用發(fā)票,怎么操作,先后操作嗎?
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里面 如何 查詢本期抵扣 上期留抵稅額的發(fā)票明細(xì)
工資7500個人所得稅是怎么扣除得…怎么計算
接收檔案服務(wù)管理的協(xié)議,我單位是甲方,打款的單位是乙方的主管單位是乙方的主管單位,又100%控股,由于乙方?jīng)]有錢付款又準(zhǔn)備注銷所以由主管單位打款,合同落款處分別有乙方和主管單位的公章,我單位給打款單位開票算虛開嗎?讓對方提供了情況說明。
請問個體戶怎么申報員工的工資?
歸集研發(fā)費用,應(yīng)該用成本類科目研發(fā)支出歸集,月末轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用,還是直接在管理費用-研究費用科目下歸集,還是兩種都可以?
老師,我們承接了政府招標(biāo)的病死樹清理項目,我們給他們開具6%發(fā)票,但是這個我們不自己干,是又分包給另外一個供應(yīng)商干,請問我們和供應(yīng)商之間應(yīng)該簽訂什么合同,是勞務(wù)分包合同么?在財務(wù)方面需要明確注意什么事項?因為業(yè)務(wù)讓判斷下簽訂什么類型的合同?
請問一張藍(lán)票已開部分退貨紅沖的發(fā)票,還能在再次對這張藍(lán)票開沖紅紅票的時候,在紅字信息表上沖紅原因那里勾選“開票有誤嗎”
小規(guī)模納稅企業(yè)申請核定征收,是怎么交稅?怎么做賬?
老師,我想問下例如A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里B茶廠把加工打包的費用攤到茶葉里,A公司通過線上平臺賣出成品茶盒,發(fā)貨又是由B茶廠發(fā)貨,物流由B茶廠負(fù)責(zé),相當(dāng)于A公司倉庫設(shè)在B茶廠,這樣A公司工作流程及賬務(wù)如何處理,這里是不是B茶廠開不了加工費,只是把加工費攤到茶包里是不是不合理,就體現(xiàn)不出茶包怎么成的茶盒了
a公司匯票背書給b公司 b公司背書給c公司 c公司背書給d公司 d公司匯票到期收到的是b公司的款 d公司如何做賬 分錄可以寫下abcd編號嗎
匯票可以是借款性質(zhì)的還款嗎 還是只針對貨款
您好,抵扣的發(fā)票是先操作1.發(fā)票抵扣勾選 ,提交2.抵扣勾選統(tǒng)計,確認(rèn) 發(fā)票不抵扣勾選,提交后,還怎么操作???
你好,在發(fā)票抵扣勾選的頁面上方已找發(fā)票不抵扣勾選,選擇了之后,他會要求你們選擇理由,你可以選擇其他,然后提交就可以了。
您好,一般情況:業(yè)務(wù)招待-非應(yīng)稅項目,福利費發(fā)票-職工福利或個人消費,如果不確定-其他,您看這樣分類可以嗎? 還有,服務(wù)平臺勾選不抵扣后,提交其他進(jìn)項,報稅的時候,進(jìn)項多少,正常填寫就行了,在附表二就不用填寫,進(jìn)項轉(zhuǎn)出了吧?老師
對的,是的,是這么做的。選擇不抵扣,勾選之后什么都不需要操作了,這個不需要在附表二填寫了。
您好,關(guān)于進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是不是,之前先記到進(jìn)項了,后期由于不符合抵扣條件,后期又轉(zhuǎn)出,借,成本/費用 待,進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 如果當(dāng)時沒有記到進(jìn)項,也就不涉及轉(zhuǎn)出的問題啦?
對的,是的,是這么做的。
比如,遇到那種不抵扣的專票,記賬時直接把進(jìn)項記到成本/費用類,在發(fā)票平臺,勾選不抵扣,正常申報就可以了,沒有其他注意事項了吧,老師
對的,是的,是這么做的。
您好,老師,為了核對客戶和個人的余額,把手里的專票都記賬了,先記到待認(rèn)證比如記了10萬,最后根據(jù)稅負(fù)需要勾選進(jìn)項8萬左右,是不是直接去勾選8萬左右的進(jìn)項就行了,記,進(jìn)項 待,待認(rèn)證 做個這樣憑證,然后把系統(tǒng)勾選的發(fā)票對應(yīng)紙質(zhì)發(fā)票,裝訂就行了。
可以的,可以這么做。
你好,票已到,是4月專票,現(xiàn)在3月結(jié)轉(zhuǎn)成本要用到這張發(fā)票,3月是不是按不含稅價暫估費用就可以,下月把暫估沖回,再按發(fā)票入賬,您能大概說下分錄嗎?
借庫存商品,貸銀行存款, 下一個月借應(yīng)付賬款,貸庫存商品 借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款。