你勾選的統(tǒng)計就是本期抵扣的明細。留抵的沒法查

老師,可以在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上下載以前抵扣的進項發(fā)票明細嗎?如何操作呢?
在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上,怎么查詢以前月份已經(jīng)抵扣的明細在那查
怎么從增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺查詢,已經(jīng)勾選但還未抵扣掉的發(fā)票
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進項抵扣能查19年的抵扣明細嗎?
如何在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上查未扺扣的各品種明細?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
那有沒有其他的什么方法查詢上期留抵的明細?
那個只是個金額,沒有明細的,因為留抵稅是計算出來的
怎么算出來的???
就是銷項-進項<0就是留抵呀
我在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里面 抵扣勾選統(tǒng)計,查詢到今年6月勾選的5月份進項稅有10萬,但是6月份報5月增值稅的納稅申報表里面當(dāng)月沒有抵扣進項稅啊,這是怎么回事?
關(guān)鍵是你5月勾選認證沒呢?
5月份的發(fā)票明細我在本次下載的未抵扣明細里面沒有查詢到,那說明就是抵扣了的呀,為什么納稅申報表里面沒有抵扣?
那就是你們自己申報的原因哈,
那就說明實際上在平臺里面是抵扣了的,但報稅的時候沒有抵扣,那這種怎么處理
更正申報增值稅就是了
如果當(dāng)時抵扣了,但是納稅申報表里面沒有填,這種申報電子稅務(wù)局系統(tǒng)應(yīng)該不能通過吧?這種會不會是系統(tǒng)出錯的原因?
是的,系統(tǒng)里邊勾選了,申報數(shù)據(jù)不對應(yīng)該不會通過的
那就是系統(tǒng)出錯了?
你再仔細查看5月勾選認證的數(shù)據(jù)?
我在系統(tǒng)里面查詢了其中一張發(fā)票,顯示的是已抵扣
說明已認證了,但是必須是在5月認證的
什么意思
你現(xiàn)在是5月份的數(shù)據(jù)有問題呀。必須是證明5月認證的