你勾選的統(tǒng)計就是本期抵扣的明細。留抵的沒法查
老師,可以在增值稅發(fā)票綜合服務平臺上下載以前抵扣的進項發(fā)票明細嗎?如何操作呢?
在增值稅發(fā)票綜合服務平臺上,怎么查詢以前月份已經(jīng)抵扣的明細在那查
怎么從增值稅發(fā)票綜合服務平臺查詢,已經(jīng)勾選但還未抵扣掉的發(fā)票
增值稅發(fā)票綜合服務平臺進項抵扣能查19年的抵扣明細嗎?
如何在增值稅發(fā)票綜合服務平臺上查未扺扣的各品種明細?
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
那有沒有其他的什么方法查詢上期留抵的明細?
那個只是個金額,沒有明細的,因為留抵稅是計算出來的
怎么算出來的啊?
就是銷項-進項<0就是留抵呀
我在增值稅發(fā)票綜合服務平臺里面 抵扣勾選統(tǒng)計,查詢到今年6月勾選的5月份進項稅有10萬,但是6月份報5月增值稅的納稅申報表里面當月沒有抵扣進項稅啊,這是怎么回事?
關(guān)鍵是你5月勾選認證沒呢?
5月份的發(fā)票明細我在本次下載的未抵扣明細里面沒有查詢到,那說明就是抵扣了的呀,為什么納稅申報表里面沒有抵扣?
那就是你們自己申報的原因哈,
那就說明實際上在平臺里面是抵扣了的,但報稅的時候沒有抵扣,那這種怎么處理
更正申報增值稅就是了
如果當時抵扣了,但是納稅申報表里面沒有填,這種申報電子稅務局系統(tǒng)應該不能通過吧?這種會不會是系統(tǒng)出錯的原因?
是的,系統(tǒng)里邊勾選了,申報數(shù)據(jù)不對應該不會通過的
那就是系統(tǒng)出錯了?
你再仔細查看5月勾選認證的數(shù)據(jù)?
我在系統(tǒng)里面查詢了其中一張發(fā)票,顯示的是已抵扣
說明已認證了,但是必須是在5月認證的
什么意思
你現(xiàn)在是5月份的數(shù)據(jù)有問題呀。必須是證明5月認證的