原來是怎么樣的科目,現(xiàn)在想改成啥樣?
老師你好,還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應交稅款和資產(chǎn)負債表中應交稅款不符 實際應交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導致每月提交的負債表中應交稅款錯了成了負數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導致每月提交稅局的負債表中應交稅款年初余額和期末余額一直為負數(shù) 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應收賬款 上月憑證已經(jīng)轉訂好了,我想直接在這個月改,應該怎樣操作呢
老師 2021年4月有一次憑證做錯了 現(xiàn)在應該怎么修改呢? 2021.4月錯誤憑證 借管理費用5000 營業(yè)成本1000 貸應付職工薪酬5000 借應付職工薪酬5000 貸銀行款款6000 應付職工薪酬我漏了1000
老師,我去年有張憑證的貸方記錯科目了,現(xiàn)在要怎么更改呢?應該是貸 現(xiàn)金的,我記錯成貸銀行存款了
老師 我9月份有一張憑證 分錄寫錯了 借方應該是預付賬款 我給記成管理費用了 這張憑證做調整可以嗎 我這個月是負號調整 還是相反分錄呢 老師
老師您好,麻煩問一下,個人可以在個稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購買的液化天然氣,計入哪里,怎么入賬
老師,我想問一下,第一次報企業(yè)所得稅,那個制度那可以填忽略嗎,因為有2個選項,如果選擇忽略,對以后有什么影響嗎
小規(guī)模公司向另一家股權公司轉賬投資款會計分錄
貸款公司放款轉入虛擬平臺,如何做賬呢?最后收款是從客戶賬戶直接轉進來,我們應該如何做賬,因為借款人和最后還款人有可能不是一個
電商收入預估按毛利率結轉成本,還是按實發(fā)數(shù)×進貨價結轉成本呢?
老師,公司給員工交社保,因為沒辦理好,導致只繳納了養(yǎng)老三險,醫(yī)療兩險都沒交上,兩個月了,到現(xiàn)在還沒去重新辦理,那這種情況計提工資時社保部分是只按養(yǎng)老部分計提,還是五險都計提?
報銷費用的人,不是我們公司的,但是費用是我們公司產(chǎn)生的,可以用我們公戶付款給他嗎
老師,當月工資在下個月15號前還沒有確定多少,那就暫時不報工資沒事吧?
資產(chǎn)負債表應交稅費期末負數(shù)余額該如何處理
就是收了客戶一筆預付款,貸方的應收賬款科目記錯客戶名稱了,記了別的客戶
怎樣調整了
借:應收賬款-記錯客戶 貸:應收賬款-正確的客戶
可以在今年4月份做憑證調整嗎
要做紅字憑證嗎
是直接做調整憑證嗎,報稅方面不用調整吧
財務報表不用調整吧
直接那樣做賬就是了,不涉及報表調整的
可以做賬在今年4月吧,是做調整憑證把
需要做紅字沖銷嗎
就我那樣做賬就是了
領導要求做紅字憑證修改,有必要嗎
那就按我相反的分錄紅沖