你好,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的。
老師您好,公司小規(guī)模,這個季度收入沒有超過30萬,不需要繳納增值稅,那我增值稅是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不用繳稅 做賬時 應(yīng)交增值稅金額是不計入營業(yè)外收入?
老師,想問下,小規(guī)模季度不超過30萬免征增值稅,免征的部分計入了營業(yè)外收入,那內(nèi)賬的的話可以價稅合計計入主營業(yè)務(wù)收入嗎?如果都價稅合計計入營業(yè)外收入了,季末發(fā)現(xiàn)超過30萬了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
#提問#請問老師2023年小規(guī)模增值稅月不超10萬,季不超30萬,免稅,那做賬還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,還計提增值稅嗎?謝謝
請問老師:我公司小規(guī)模,季收入不超過30萬,不用繳納增值稅,賬務(wù)處理,這增值稅應(yīng)該做到那里?營業(yè)外收入還是其它業(yè)務(wù)收入好些??
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對開票有什么影響?
購銷合同附在憑證里?還是單獨存放?印花稅,是購進+銷售為計稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運輸費收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項用現(xiàn)金支付。這題計提印花稅我要不要算進去,但是我之前記得這個運輸費好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒有收匯可以退稅嗎?
購買的活牛,供應(yīng)商開了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個發(fā)票可以用么
二手車開票是幾個點的啊
老師,我們公司的固定資產(chǎn)一直沒有記賬和計提折舊 已經(jīng)有幾個月了 請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢?
老師你好,買課贈的財務(wù)軟件了設(shè)置5個賬套,這個是永久可以使用嗎
老板用個人貸款買車,讓公司使用,分期付款,38000元本金,2000元利息,每月還款本金利息1666.67元。支付買車款和分期付款的會計分錄?
社保穩(wěn)崗補貼怎么做賬
假如進入營業(yè)年收入,那么年終匯算清繳時還要調(diào)來交稅,進入其它業(yè)務(wù)收入行嗎?這樣不行調(diào)來交稅了
其他業(yè)務(wù)收入,你這樣的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
請問老師:我有個公司它是小規(guī)模,收入代扣個稅手續(xù)費242.20元,繳納6%增值稅,但填報時找不到申報6%這欄。該填在那里??
規(guī)模的不是6%的季度30萬以內(nèi),第十欄超過的在第一行和第三行1%的稅率。
好的,謝謝老師,辛苦了
不用客氣,工作愉快。