同學(xué)您好,不是 ,應(yīng)重分類的其他流動資產(chǎn)
你好,老師,我司有待認(rèn)證進(jìn)項搞得資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費是-3466元,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費可以有負(fù)數(shù)的嗎
老師,預(yù)交企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)對嗎
老師,應(yīng)交稅費資產(chǎn)負(fù)債表為負(fù)數(shù)用調(diào)整嗎?因為異地預(yù)交所得稅
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅是負(fù)數(shù)可以嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費為什么是負(fù)數(shù),這樣對嗎
老師,我現(xiàn)在在這個企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細(xì)對不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報表時,a公司在甲集團下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到已集團下的另一個公司,甲、已集團是丙集團百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團甲,做合并報表時,合并資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個怎么處理
請問老師 我們公司做一個項目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項目種上了。那么這個分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財務(wù)章具有法律效力嗎?
請問一下老師、我的賬號怎么選擇初級和中級的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?
就是應(yīng)交稅費不能是負(fù)數(shù)對吧
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
老師,我該怎么改下
同學(xué)您好,是的沒錯,一般是這樣的,是報表重分類,調(diào)表不調(diào)賬,沒有會計處理的