你好,也就是不需要交稅是嗎?如果是的話,你可以紅沖。
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下 稅金及附加計(jì)提之后 就是城建稅那些 增值稅是用進(jìn)行抵扣的 現(xiàn)在利潤(rùn)表還有稅金及附加的稅額
請(qǐng)問(wèn)一下 我用進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票抵扣了銷(xiāo)項(xiàng)稅額 那計(jì)提的稅金及附加還需要反結(jié)轉(zhuǎn)嘛
2025年稅務(wù)師還可以補(bǔ)報(bào)名嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)修繕稅點(diǎn)是多少?減按1%嗎
老師您好,我現(xiàn)在的辦公樓轉(zhuǎn)租一個(gè)辦公室給我新成立的公司可以嗎,法人都是同一個(gè)人
股轉(zhuǎn)要求提供股權(quán)原值證明材料,因?yàn)楣緵](méi)有實(shí)繳是不是只用提供公司章程就可以了,投資協(xié)議不用提供?
請(qǐng)教下生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè),為了退稅順利,從一開(kāi)始原材料購(gòu)進(jìn)就要嚴(yán)格區(qū)分哪些是領(lǐng)用生產(chǎn)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品哪些是生產(chǎn)出口產(chǎn)品嗎?還是重點(diǎn)區(qū)分庫(kù)存商品哪些是內(nèi)銷(xiāo)和出口,統(tǒng)一拿去抵扣當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng),有留抵的剩余進(jìn)項(xiàng)金額再拿去申請(qǐng)退稅呢?
社保只是斷繳一個(gè)月,有什么影響
老師我們公司租給別人房子,咱們有權(quán)限給人家開(kāi)水費(fèi)發(fā)票嗎?
老師你好!現(xiàn)金收入在出納手中下個(gè)月才存存銀行,怎么做會(huì)計(jì)分錄!
老師,個(gè)人承包我們公司一個(gè)項(xiàng)目,扣他結(jié)款回來(lái)的15%服務(wù)費(fèi),我們給他個(gè)人開(kāi)管理服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題吧?
老師,社保費(fèi)計(jì)提和工資計(jì)提,個(gè)人部分和單位部分怎么寫(xiě)分錄
對(duì) 就是不用交稅 紅沖之后稅金及附加就是負(fù)稅
月末在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)沒(méi)有負(fù)數(shù)余額。
然后在做一張本年利潤(rùn)的憑證嘛
對(duì)的,是的,是這么做的。
借本年利潤(rùn) 貸 稅金及附加嘛
你好,你這個(gè)分錄應(yīng)該是負(fù)數(shù)才對(duì)。
紅字嘛 這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做啊
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù),貸稅金及附加負(fù)數(shù)。