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請(qǐng)問(wèn)一下 我用進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票抵扣了銷(xiāo)項(xiàng)稅額 那計(jì)提的稅金及附加還需要反結(jié)轉(zhuǎn)嘛

2023-04-11 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 12:26

你好,也就是不需要交稅是嗎?如果是的話,你可以紅沖。

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快賬用戶3840 追問(wèn) 2023-04-11 12:28

對(duì) 就是不用交稅 紅沖之后稅金及附加就是負(fù)稅

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:28

月末在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)沒(méi)有負(fù)數(shù)余額。

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快賬用戶3840 追問(wèn) 2023-04-11 12:29

然后在做一張本年利潤(rùn)的憑證嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:30

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3840 追問(wèn) 2023-04-11 12:31

借本年利潤(rùn) 貸 稅金及附加嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:34

你好,你這個(gè)分錄應(yīng)該是負(fù)數(shù)才對(duì)。

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快賬用戶3840 追問(wèn) 2023-04-11 12:35

紅字嘛 這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:36

借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù),貸稅金及附加負(fù)數(shù)。

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你好,也就是不需要交稅是嗎?如果是的話,你可以紅沖。
2023-04-11
你好,對(duì)的是的,都需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票上的稅額轉(zhuǎn)出,然后在附表四有一個(gè)調(diào)減金額,在這里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額。
2021-12-31
你好。記錄了稅金及附加利潤(rùn)表,就會(huì)體現(xiàn)。稅金及附加。
2023-04-11
您好,小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,只要是有增值稅就得計(jì)提稅金及附加。
2024-06-28
增值稅是不用計(jì)提的 直接結(jié)轉(zhuǎn)了 附加稅是借本年利潤(rùn)貸稅金及附加 1、結(jié)時(shí)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2、交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-09
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