第一列應(yīng)該是自動(dòng)出來的,其他的應(yīng)該是之前你填寫過剩余的余額。
老師好,請問我2021年第一個(gè)季度填了這張資產(chǎn)加速折舊的表,第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這張表里自動(dòng)到處了上個(gè)月的數(shù)據(jù),這里的數(shù)據(jù)需要改動(dòng)嗎
你好老師,剛才看了那個(gè)課程,我看到這樣一個(gè)情況,就是表格里面藍(lán)色的這幾欄都需要填才可以保存申報(bào),這樣的是填什么呢
老師,小規(guī)模報(bào)增值稅,期中有一個(gè)表 附列資料一,這個(gè)要怎么填寫?我們1-3月就開了一張3%的專票和三張1%的普票。打開這個(gè)附列資料一,里面自動(dòng)有數(shù)據(jù)
老師,什么情況下需要填這張表。這次我打開以后看到這里面自動(dòng)填充了數(shù)據(jù)。
做完企業(yè)所得稅匯算清繳后,申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了第一張圖,然后根據(jù)提示看了主表,這個(gè)應(yīng)納稅所得額是彌補(bǔ)完以前年度虧損后,表單自動(dòng)生成的0,打開減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表點(diǎn)擊數(shù)據(jù)讀取后,所有的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成也是0,我點(diǎn)擊保存彈出來第三個(gè)圖片提示,麻煩老師看看是什么情況?
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
我們開的是建筑服務(wù)類發(fā)票9個(gè)點(diǎn)的。這個(gè)數(shù)帶出來的是含稅價(jià)。這張表主要是核算什么呢
你好,這張表主要是服務(wù)類收入的,需要填寫第一列,然后后面是差額交稅才填寫后面的扣除項(xiàng)目,不是差額的就不用管了。