借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,建筑企業(yè)在21年暫估部分成本,22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷(xiāo)了一部分暫估,匯算清繳前還三百萬(wàn)未到也未調(diào)増,匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷(xiāo)了暫估,八月份已經(jīng)沖完,但是被稅務(wù)稽查到補(bǔ)了這三百萬(wàn)的企業(yè)所得稅,那么6-8月沖銷(xiāo)暫估發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我在2022.3月時(shí)候開(kāi)的是百分之一的普票,在當(dāng)年11月開(kāi)了負(fù)數(shù),四季度除了這個(gè)負(fù)數(shù),沒(méi)有其他開(kāi)票收入,申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢?十一月已經(jīng)是普票免稅政策了
老師好 在1月份九號(hào)前 個(gè)人給我打開(kāi)了一張,稅率為百分之三的普票 現(xiàn)在他在市局把百分之二的稅費(fèi)給退回啦 這樣的話給我們公司發(fā)票上的總金額就不對(duì)了,這個(gè)該怎么辦呢老師?
老師,2022年12月份開(kāi)了發(fā)票但是沒(méi)有確認(rèn)收入,然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了分錄,應(yīng)該把這部分2022年沒(méi)有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整,于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入,但是我三月做了調(diào)整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報(bào)三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時(shí)依據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
老師,我在2023年1月31日開(kāi)了百分之三的普通發(fā)票,在4月份季度報(bào)的時(shí)候稅務(wù)讓調(diào)成百分之一交稅了,那1月份的百分之三已經(jīng)做賬了,等于說(shuō)百分之二的稅給免掉了,我該怎么做賬?摘要怎么寫(xiě)?謝謝老師指點(diǎn)!
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣(mài)掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫(xiě)著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷(xiāo)時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷(xiāo)售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣(mài)物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶(hù)升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問(wèn)下: 1、個(gè)體戶(hù)升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類(lèi)醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問(wèn)這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少