這個一般會自動帶出來的。

老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師報印花稅,是一般納稅人小微企業(yè),這個減免性質代碼和項目名稱里沒有減半征收這個選項,要怎么做?是由六稅兩費減半征收的吧
2023年第一季度印花稅,購銷合同有優(yōu)惠減半嗎?減免性質代碼和項目名稱怎么選?謝謝老師答復
1.個體戶小張從事文具零售,系小規(guī)模納稅人,經(jīng)營業(yè)務均適用3%征收率,2023年度選擇按月繳納增值稅。1.小張1月,2月,3月分別取得不含稅收入40000,110000,130000元,計算各月應繳納增值稅。 2.小張2023年如果選擇按季度繳納增值稅,第一季度應繳納增值稅多少。 3.按月和按季度征稅有差異,小張能夠根據(jù)經(jīng)營實際,第二季度選擇按季度繳納增值稅。請闡述理由。 4.如果小張銷售額超過免征增值稅銷售額,適用減征增值稅優(yōu)惠政策,應按增值稅稅率(征收率)多少開具發(fā)票,能開具增值稅專用發(fā)票嗎。 老師,這個題目麻煩解答一下,謝謝
老師好!問下產(chǎn)權轉移書據(jù)這個應稅憑證名稱欄填啥?還有減免性質代碼和項目名稱如果是小規(guī)模納稅人試用印花稅減半政策該選哪項?計稅金額填轉讓金額嗎?應稅憑證數(shù)量怎么填?謝謝老師
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎