嗯嗯,可以直接紅沖的
老師,對方單位給我單位退回一張去年11月份的專票,我們能紅沖嗎?如果可以,如何開紅字發(fā)票?
老師,我是一般納稅人,去年給對方開過去的發(fā)票今天發(fā)現(xiàn)稅號寫錯了,對方也一直沒有抵扣,我們怎么做呢?直接把去年的發(fā)票紅沖到這個月就可以了是不
去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍字票,將紅字和藍字票一起寄過去?
去年11月份開的票 一直沒給對方寄過去 現(xiàn)在得知對方倒閉了 還可以沖紅嗎
去年2月份開了100萬專票給對方,要是款收不回了,還可以紅沖發(fā)票嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?