您好,對的,就是這個(gè)意思,其他也沒啥了
老師,年報(bào)什么時(shí)候報(bào)?匯算清繳報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)整前的還是調(diào)整后的?工商年檢是不是報(bào)匯算清繳調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表?
匯算清繳調(diào)整,需要調(diào)增,除了企稅表需要填寫調(diào)整,財(cái)務(wù)報(bào)表是按照第四季度填寫還是也要調(diào)整?
匯算清繳做了納稅調(diào)整后,只調(diào)整年報(bào),每季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以不調(diào)整,按財(cái)務(wù)系統(tǒng)中報(bào)表申報(bào)嗎?
老師,匯算清繳有調(diào)增項(xiàng),是不是只需在申報(bào)系統(tǒng)調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了,還是說賬也要調(diào)
老師調(diào)表不調(diào)帳中的調(diào)表是不是就是指調(diào)整匯算清繳中的年度財(cái)務(wù)報(bào)表,除了財(cái)務(wù)報(bào)表還有沒有其他的報(bào)表要調(diào)整了
收到一筆來自中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的保險(xiǎn)理賠,直接打款到對公賬戶金額是1350,問了是保險(xiǎn)理賠,這個(gè)分錄我怎么做賬???
開充電樁服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,稅率是多少?
老師稅務(wù)上計(jì)提的所得稅直接彌補(bǔ)了前面的虧損,賬務(wù)上計(jì)提的這個(gè)所得稅一直在應(yīng)交稅費(fèi)里面,這個(gè)怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,請問下,之前有家公司給我們打了預(yù)付款作為以后消費(fèi)抵消的,但是現(xiàn)在這個(gè)公司在我們賬上已經(jīng)沒有余額了,了解到這家公司沒有使用過這筆預(yù)付款,但是款項(xiàng)確實(shí)沒有了,不知道之前的財(cái)務(wù)怎么操作的,現(xiàn)在雙方協(xié)商下來,說還是按照這個(gè)預(yù)付款讓這家公司照常在我們這里消費(fèi),只是對方公司不會(huì)再給我們付錢,那這樣的話要怎么做賬啊
藍(lán)字發(fā)票已勾選要發(fā)起紅字發(fā)票發(fā)起一般由哪一方發(fā)起
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!以前的成本科目,我不想用,我想換一種科目可不可以呢?我們一般是購進(jìn)設(shè)備,然后再銷售設(shè)備的比較多,如果要用科目用哪個(gè)合適啊
你好老師,打款賬戶和開發(fā)票名頭不一致,讓對方出個(gè)說明,三方協(xié)議是什么樣的呢?有模版嗎?
老師,企業(yè)購買固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,稅務(wù)上扣除了,帳務(wù)上計(jì)提的所得稅一直掛帳怎么調(diào)整
老師好,請問下,我們是建筑企業(yè),只收管理費(fèi),掛靠建筑業(yè)應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們給甲方(開發(fā)商)開的發(fā)票,開發(fā)商都可以拿對應(yīng)材料發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票過來,我的這個(gè)成本應(yīng)該如果結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,公司租賃個(gè)人的車輛,每個(gè)1000元,一次性支付一年的費(fèi)用,增值稅發(fā)票一次性開了12000元回來。個(gè)稅稅務(wù)局要公司代扣代繳,這個(gè)是每月申報(bào)1000,還是一次性申報(bào)12000?我看系統(tǒng)一次性申報(bào)12000元,要交個(gè)稅1920元,每個(gè)申報(bào),總共交480
單單只要調(diào)整年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表表和利潤表這兩張表格嗎
嗯對,其他的也沒啥了
那業(yè)務(wù)招待費(fèi)是每年都是必須要調(diào)整的,如果只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話這個(gè)情況,年度財(cái)務(wù)報(bào)表要不要調(diào)整的
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)這種是必須調(diào)整的
我們好像如果只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增的話,那個(gè)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表還是和會(huì)計(jì)報(bào)表是一致的,如果是去年有其他做錯(cuò)的憑證,然后再今年調(diào)整的話,那個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表才會(huì)和會(huì)計(jì)報(bào)表不一致
老師你看我這樣做對嗎
你說是調(diào)整之前的做錯(cuò)的是吧
對的,去年有兩個(gè)分錄做錯(cuò)了,今天做匯算清繳的時(shí)候把去年錯(cuò)的調(diào)整過來了。然后補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,然后面板的財(cái)務(wù)報(bào)表上就和會(huì)計(jì)報(bào)表今天報(bào)的不一樣的,差額就是那調(diào)整的數(shù)據(jù)
那這樣的話,這筆你也需要調(diào)整申報(bào)表