您好,你說的是企業(yè)所得稅嗎
財(cái)政性資金,來源于政府及其有關(guān)部門的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款利息,以及其他各類財(cái)政專項(xiàng)資金,包括直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收, 向以上的收入都是不增稅收入,在繳納企業(yè)所得稅時(shí)把收到的金額調(diào)減企業(yè)所得稅
財(cái)政性資金設(shè)備補(bǔ)貼款應(yīng)該怎么填報(bào)不征稅收入
老師好 請(qǐng)問取得不征收增值稅的財(cái)政補(bǔ)貼收入,已開票,應(yīng)該如何填寫增值稅申報(bào)表?
對(duì)企業(yè)取得的由國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定專項(xiàng)用途并經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的財(cái)政性資金,準(zhǔn)予作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除。下列屬于“財(cái)政性資金”的是 A、財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息 B、接減免的增值稅 C、即征即退的各種稅收 D、出口退稅款
企業(yè)收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼賬務(wù)處理時(shí)做的營(yíng)業(yè)外收入,在企業(yè)所得稅匯算時(shí)是否應(yīng)該填報(bào)A105040 專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表
老師,旅行社開發(fā)票,開哪一種比較好?
老師,債務(wù)重組中,債權(quán)人應(yīng)收賬款賬面價(jià)值1000萬,公允價(jià)值600萬,債務(wù)人用股權(quán)重組,那么債權(quán)人 借,長(zhǎng)期股權(quán)投資1000還是600,謝謝
老師計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)的還是實(shí)發(fā)的呢?
請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對(duì)方都可以抵扣9個(gè)點(diǎn)?
制造業(yè)成本核算必須要知道bom清單嗎?為什么王玉煥老師講的制造業(yè)全盤實(shí)操課里面的成本核算部分沒有涉及bom清單呢?
老師,每個(gè)月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報(bào)銷的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫個(gè)人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個(gè)月按多少交合適?
上個(gè)月收購發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報(bào)要怎么辦?上個(gè)月開具的收購發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
是的企業(yè)所得稅
就是說,申報(bào)的時(shí)候,有一個(gè)不征稅的地方,在那個(gè)地方
具體填表應(yīng)該怎么填A(yù)105040那張表
您可以把這個(gè)表截個(gè)圖嗎
老師就是這個(gè)表受累看一下
這個(gè)不一樣啊,這個(gè)是彌補(bǔ)虧損的
那個(gè)不征稅收入不應(yīng)該填這個(gè)表嗎
這個(gè)是彌補(bǔ)虧損的,不是一個(gè)關(guān)系的
那不征稅收入不應(yīng)該填這個(gè)表嗎,應(yīng)該填哪個(gè)表
1、登錄電子稅務(wù)局申報(bào)端。 ??????2、點(diǎn)擊“企稅年報(bào)”,打開《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。 ??????3、根據(jù)不征稅收入的實(shí)際性質(zhì),按項(xiàng)目填入相關(guān)金額并進(jìn)行保存。 ??????4、最后,表中填報(bào)金額自動(dòng)歸集到年報(bào)主表的“減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣”欄目中(行次17),填報(bào)完成。