你好,這個(gè)不需要在增值稅里面填報(bào)的。
老師,我們單位是民非企業(yè),養(yǎng)老院,收到政府補(bǔ)貼,這個(gè)在增值稅申報(bào)表中如何申報(bào)我們開的發(fā)票在免稅那里填寫,但是政府補(bǔ)貼是無票收入,那這怎么填
老師,小規(guī)模納稅人取得未開票收入如何填寫增值稅申報(bào)表?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人不開票收入如何填寫增值稅申報(bào)表
老師好 請(qǐng)問取得不征收增值稅的財(cái)政補(bǔ)貼收入,已開票,應(yīng)該如何填寫增值稅申報(bào)表?
老師,與銷售收入不掛鉤的政府補(bǔ)貼開具了發(fā)票,在增值稅申報(bào)表中如何填報(bào)呢
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
在提交申報(bào)的時(shí)候,會(huì)提示“尊敬的納稅人,當(dāng)前申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)必須大于等于當(dāng)前開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì),這樣直接申報(bào)會(huì)不會(huì)有什么影響?
不征稅稅率開具的,不用申報(bào)增值稅。說白了就是正式點(diǎn)的收據(jù)
現(xiàn)在報(bào)稅顯示錯(cuò)誤怎么弄
不理會(huì)怕到時(shí)候會(huì)鎖盤呢
你看是否有其他的含稅收入是否遺漏?
沒有就是這一筆金額正好
那就聯(lián)系稅局12366看怎么處理哈,穩(wěn)妥一點(diǎn)