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老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
老師好!請問一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒確認(rèn)收入,付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額都一直是負(fù)數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認(rèn)收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項(xiàng),收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費(fèi)用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀?
就是 我們在購買商品時(shí) 商家或許會選擇分劈技術(shù)來進(jìn)行少交稅 將商品價(jià)格分為 設(shè)計(jì)服務(wù) 安裝服務(wù) 商品本身三部分進(jìn)行出售 那我們在購買此商品時(shí) 比如空調(diào) 我們購買時(shí)所支付的金額是不是就已經(jīng)包含了這三個(gè)部分呢 那如果是這樣 那我們所收取的增值稅發(fā)票只有一張 那企業(yè)在交稅時(shí)候那邊還可以分成三項(xiàng)服務(wù)進(jìn)行交稅嗎
老師,我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個(gè)季度有自產(chǎn)自銷初級農(nóng)產(chǎn)品免稅收入,80萬。填所得稅申報(bào)的時(shí)候,主表營業(yè)收入成本利潤都按利潤表填寫,然后,7行那里增行,選免稅收入其他,填寫80萬對不?然后,申報(bào)表上實(shí)際利潤額跟賬載金額不一樣了,這就是稅會差異對嗎?
老師,我們研發(fā)了一個(gè)技術(shù),售賣了,研發(fā)是零成本研發(fā)的,然后企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,所得稅減免那一行也就是8.1行填寫上這個(gè)售價(jià)的金額就比第三行的利潤總額大了,這樣不允許提交,這樣怎么處理? 可以這個(gè)8.1行只填寫一部分售價(jià)嗎?
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
自行研發(fā)的技術(shù),肯定是會有成本的。你說沒有成本,應(yīng)該是成本的歸集和分配有問題,所有還是需要重新看看是那的問題,把對應(yīng)的成本計(jì)算出來才行。
先不說成本的問題了,就是現(xiàn)在免稅的這個(gè)金額大于了利潤總額,這樣怎么辦?提交不了報(bào)表
出現(xiàn)這個(gè)問題,說明報(bào)表之間的邏輯關(guān)系不對,既然您知道是因?yàn)槌杀镜膯栴}導(dǎo)致,那你就需要修改成本的相關(guān)數(shù)據(jù)。
成本沒問題,就是這種情況怎么辦,就是有成本>收入的情況啊,這是特殊情況
那您把表好發(fā)我一下,我看一下。
這個(gè)免稅金額其實(shí)跟利潤沒有關(guān)系的,但是現(xiàn)在提示這樣不可以提交,是不是應(yīng)該在第四行再填寫個(gè)數(shù),第四行是什么意思?什么叫特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額
你第一行的營業(yè)收入中有沒有保護(hù)免稅收入呢?
已經(jīng)包括了
技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)讓收入,是填寫8.1行對吧?
你看一下第7行,免稅收入那個(gè)表
這是第七行的表格
看了一下,我覺得您填的沒有問題
你可以在稅務(wù)局官網(wǎng)上進(jìn)行人工咨詢。 抱歉了,沒有幫到您。