分錄對的
借:應(yīng)收賬款 5500
貸:主營業(yè)務(wù)收入 5445.54
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 54.46
小規(guī)模酒店,季度報(bào)稅 7月分錄 征收率1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 154.52+4130.17 8月分錄 征收率同上 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 3835.34+1839.77 9月分錄 普票征收率免稅,專票還是1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 253.98+0 然后,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅部分 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 4130.17+1839.77 貸 營業(yè)外收入 4130.17+1839.77 這樣對嗎老師?感覺落下東西了
小規(guī)模納稅人開出普票的會(huì)計(jì)分錄寫: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 對嗎? 開出普票專票都這樣寫嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)去稅務(wù)局代開的專票中的分錄是不是這樣寫: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
開具時(shí):借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開發(fā)票時(shí)。借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:主營業(yè)務(wù)收入 交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:銀行 這樣對不
另一家公司幫忙代付了本公司的費(fèi)用,該怎么做分錄
老師我么在做完匯算清繳后,繳納稅款5000元,這哥分錄怎么做
實(shí)際操作中,盈余公積轉(zhuǎn)增資本的情況多嗎
繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)的滯納金,應(yīng)該記到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
原值是1323552.51元,折舊年限10年,折舊率是5%,!那他每年的折舊額是多少呢,麻煩老師寫下過程
老師進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票除了做賬打印,還需要下載什么格式保存?
老師,我們買個(gè)已到報(bào)廢年限的客船,還可以入固定資產(chǎn)嗎
公司買的二手筆記本用了幾個(gè)月又用不了了,準(zhǔn)備賣掉重新買,賣掉的款是需要打進(jìn)公司嗎?是員工賣,然后錢現(xiàn)在是在員工那里
公司買的二手筆記本用了幾個(gè)月又用不了了,準(zhǔn)備賣掉重新買,賣掉的款是需要打進(jìn)公司
本月有未見增值稅影響當(dāng)月利潤嗎
老師,謝謝,還有1筆是在1月政策出來前開的普票4000元,分錄現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么寫的,今年的政策是1%,我當(dāng)時(shí)開的是免稅
按當(dāng)時(shí)票面金額做賬,不確認(rèn)增值稅
小規(guī)模季度普票+專票超過30萬報(bào)稅的話,普票部分都是按照1個(gè)點(diǎn)來報(bào)嗎
普票部分都是按照1個(gè)點(diǎn)來報(bào)