您好,真實(shí)業(yè)務(wù)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),,那您按未開(kāi)票收入申報(bào)
我們是建筑總包的單位發(fā)放農(nóng)民工工資,都是勞務(wù)公司提供的工人,勞務(wù)公司沒(méi)給開(kāi)票,工資是從我們單位對(duì)公賬戶(hù)一個(gè)一個(gè)發(fā)到農(nóng)民工卡上的,這樣,工資個(gè)稅是他們公司申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑裝修行業(yè)屬于分包方,總包方代我們分包方發(fā)放民工工資,個(gè)稅申報(bào)由我們分包方申報(bào),這些農(nóng)民工屬于工地上班組長(zhǎng)的人,沒(méi)有和公司簽訂任何協(xié)議,農(nóng)民工的流動(dòng)性很大,而且不是每個(gè)月都會(huì)發(fā)放民工工資,給民工申報(bào)個(gè)稅按照工資薪金申報(bào)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,就是我們公司是勞務(wù)公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項(xiàng)目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應(yīng)該是由我們公司來(lái)發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話(huà)就是總承包公司,他去開(kāi)了一個(gè)農(nóng)民工專(zhuān)用戶(hù),這個(gè)錢(qián)就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開(kāi)給他們發(fā)票(勞務(wù)費(fèi)),這種要怎么做賬,
老師你好,我們是建筑勞務(wù)分包公司,去年有一筆150w的工程款由總包公司直接代發(fā)給農(nóng)民工的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有要求我們開(kāi)票我們也沒(méi)有報(bào)個(gè)稅?,F(xiàn)在總包單位要求我們開(kāi)150w的發(fā)票過(guò)去,請(qǐng)問(wèn)一下我們應(yīng)該怎么做
老師好,我們是建筑公司,總包公司分包給分包公司,分包公司又分包給我們一項(xiàng)工程,工程款是總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的形式發(fā)放的,我們自己給員工報(bào)個(gè)稅了,我們上面的分包公司也給我們報(bào)個(gè)稅了,現(xiàn)在我讓他們更正申報(bào),差不多有幾十萬(wàn)吧,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),收到的以農(nóng)民工工資形式下來(lái)的工程款對(duì)方?jīng)]有讓我們開(kāi)發(fā)票,我們是不是也有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?他們更正申報(bào)幾十萬(wàn),稅務(wù)上會(huì)不會(huì)查他們的賬從而影響我們單位
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話(huà),做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?