你好 是的 這樣是對(duì)的? 出租還要有收入的分錄?
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問一下,就是租的店鋪還有空間沒有用到出租給別人了,我收到客戶的租金可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(內(nèi)賬)嗎?支付的店鋪?zhàn)饨鹱龀梢徊糠肿龀芍鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本直接沖減那部分租金收入,其他的做成管理費(fèi)用租賃費(fèi),這樣可以嗎?
老師,我們租賃設(shè)備收到租金通過“預(yù)收賬款”掛賬,齋之前供應(yīng)商給承租人墊付了部分租金,本來承租人支付了是要退回墊付款的,現(xiàn)在不用退回,我需要確認(rèn)收入,我上月做了“借:其他應(yīng)付款,貸:預(yù)收賬款 ”我感覺有點(diǎn)不對(duì), 是不是應(yīng)該直接“借:其他應(yīng)付款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”好一點(diǎn),老師,你幫我看看,謝謝
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開過來。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫
老師你好,我想問一下我們承租一層,一部分我們自己用,一部分是經(jīng)營(yíng)租賃,然后我自己用的,假設(shè)租金是以收到的發(fā)票為準(zhǔn) 是借管理費(fèi)用,租金和物業(yè)費(fèi),貸應(yīng)付賬款,或者預(yù)付賬款 出租的話就是,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-租金或者物業(yè)費(fèi),貸,應(yīng)付或者預(yù)付賬款 對(duì)嗎
老師請(qǐng)問下,我給對(duì)方提供合同審核,他們回復(fù):你們提供的機(jī)械和材料全是小企業(yè)開票金額免稅范圍內(nèi),現(xiàn)在稅務(wù)局都在稽查,風(fēng)險(xiǎn)很大的???……這是啥意思?
老師,原材料統(tǒng)計(jì)表如何做才好,主要是要做明細(xì)核算,也就是買來原材料要分配到很多地方,
老師,社保增員是去大廳增還是自己在電子稅務(wù)局增
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)所得稅和增值稅五萬,只調(diào)匯算清繳表的收入和費(fèi)用可以嗎?24年第四季度的所得稅預(yù)繳表,印花稅,增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表用更正嗎?
公司營(yíng)業(yè)額600萬,為什么銀行只給我們貸款一百萬,說我們沒額度了,這個(gè)怎么可以貸到款?
老師,我們是建筑公司,我有個(gè)問題想問一下,就是我們的商混供應(yīng)商提供的隨車銷貨單據(jù)與結(jié)算不相符,我問了原因是因?yàn)轫?xiàng)目收到銷貨單,月底結(jié)算時(shí),討價(jià)還價(jià)后有一些優(yōu)惠,所以結(jié)算是根據(jù)優(yōu)惠后的數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的,單價(jià)不變,就導(dǎo)致前面的差異,這種改怎么處理
我司客戶有個(gè)公職人員,他說自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢是這個(gè)公職人員轉(zhuǎn)過來的。我們開發(fā)票開哪個(gè)人的抬頭?
老師,請(qǐng)問合同毛利盈利和虧損是記在哪一方
買酒開專票可以抵扣嗎,還是開普票當(dāng)費(fèi)用?
專票+普票,沒超30萬,普票交稅嗎