你好您是因為什么業(yè)務(wù)免稅?是稅局給你核定的免稅嗎?還是怎么樣?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,也是小微企業(yè),增值稅應(yīng)該如何申報,假如我第2季度開票10元(開的免稅發(fā)票,發(fā)票稅額是0),未開票6元,增值稅報表應(yīng)該怎么填寫?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬的收入,還沒有開票,我現(xiàn)在12月這個季度如何申報增值稅如何申報,需要把這50多萬的增值稅申報嗎,如果申報了,我以后開票,如何處理,有些人說小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報沖減
老師好,小規(guī)模納稅人2022年10-12月開了634675.28元的免稅發(fā)票,應(yīng)該怎么申報增值稅
老師,小規(guī)模納稅人發(fā)票在1月6號開的免稅,開了近40萬,這個憑證該怎么處理?還有申報增值稅應(yīng)該如何報
?老師 我是小規(guī)模納稅人,1月5號時開了免稅的普票 我第一季度的收入有40+萬,需要繳納增值稅4000多,但是我賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅只有3000多,還有1000的增值稅差額我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
30萬小規(guī)模免稅10號后出的,我6號就開了2022年的優(yōu)惠政策
45萬的免稅
你好你6號開是幾月的六號?去年,還是今年?
1月6號,開的是今年的票
你好,今年的票你如果開了45萬還是要交稅的。
發(fā)票上開了免稅,我開了40萬,40都是要交的是嗎
你好是的。超過了30萬是都要交。
票是開了免稅,憑證處理是不是要把應(yīng)交增值稅做上
你好,是的,應(yīng)該把應(yīng)交增值稅做上。不過建議你先問一下你那邊12366,看你們那邊有沒有特殊的要求。