借應付賬款暫估,貸應付職工薪酬、工資。
老師,12月有暫估成本價不交所得稅的,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款——暫估,1月份要做工資沖12月暫估的,我問下會計分錄應該怎么做呀?
老師,公司4月份做了一筆暫估, 借:工程施工-暫估 15 貸:應付賬款-暫估; 借:主營業(yè)務成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15 現(xiàn)在5月份回了11,如果要沖上月15,那5月份又要再新增暫估25,請問5月份該怎么做分錄?
老師,你好!我12月份做了暫估成本,借主營業(yè)務成本5萬代應付賬款(暫估成本5萬,)1月份要發(fā)工資了,怎么做憑證
老師,12月份工資沒有計提,12月份做了借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估成本,1月份我要發(fā)工資要怎么做憑證(申報工資和暫估成本數(shù)據(jù)一樣多)
老師24年12月份暫估了一百多萬的成本,25年1月份這一百多萬的成本已經取著 ,暫估的時候借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 ,1月份取著的成本需要入賬在12月份還是1月份呢,要怎么處理
自己有個小規(guī)模建筑公司,和個體,現(xiàn)在在代記賬公司,想轉回來自己做,需要怎么做?有什么需要注意的地方
今年注冊的個體,今天考的初級會計證,可以做附加扣除嗎?
老師好,我單位現(xiàn)在銷售一批空調,收到預付款之前要給客戶先開發(fā)票,開發(fā)票的話必須開明細嗎?
公司制的產權問題主要指什么?
強制全面要約,括號2的內容是啥意思
請問老師鋼貿行業(yè)增值稅稅負率是多少
各位老師大家晚上好,合作社半路建賬應該怎么建期初數(shù)據(jù),
老師,麻煩寫一下附有銷售推貨的分錄,謝謝
老師,我上個月勾選認證的發(fā)票,對方這個月紅沖了,做賬怎么處理,報稅要進項稅額轉出嗎
開票稅率是3%加稅點怎么收費