嗯嗯,可以的,沒問題的
借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 期末,未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師好,個人獨資企業(yè)再交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅后要分配利潤,但是未分配利潤余額不夠,能不能將 本年利潤里面分到利潤分配-未分配利潤?
老師問一下,合伙企業(yè)或個人合伙企業(yè)交完生產(chǎn)經(jīng)營個稅可以分紅,那這個分紅金額是看利潤表利潤,還是期末未分配利潤
個獨企業(yè)期末未分配利潤未負數(shù)可以交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分配利潤嗎?看之前財務(wù),每季度交完稅都分配
企業(yè)有利潤產(chǎn)生了交完企業(yè)所得稅后的未分配利潤在轉(zhuǎn)給法人需要交稅嗎,如果未分配利潤一直不轉(zhuǎn)給法人接著用于企業(yè)經(jīng)營是不是不用交個稅
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
現(xiàn)在變?yōu)椴橘~征收了,不需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅只是申報可以分配利潤嗎
繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅就可以直接分紅了
虧損的不需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營個稅
嗯嗯,虧損的就不管了