這個(gè)你要根據(jù)你帳務(wù)中的數(shù)據(jù)填寫
老師,留抵增值稅退稅是留抵的全部都退完嘛?
老師,您看一下主表黃色增值稅優(yōu)惠的2%的部分是這樣填嗎?為什么附價(jià)稅都是負(fù)的,我哪里填錯(cuò)了?
老師,收到增值稅留抵退稅,這個(gè)分錄要怎么做啊
老師,這個(gè)月收到增值稅留抵退稅款,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?是這樣嗎?先計(jì)提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時(shí):借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
老師,這個(gè)增值稅留抵退稅 ,黃色部分怎么填?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
具體填哪期的數(shù)據(jù)
留抵退稅日期對(duì)嗎?第一個(gè)銷售額填本月含稅的開票收入?第二個(gè)銷售額填什么?
你好,時(shí)間是2019.4-現(xiàn)在,同學(xué)
第一個(gè)銷售額填本月含稅的開票收入?第二個(gè)銷售額填什么?
你好全部的銷售額,同學(xué)
從哪到哪全部的?老師,請(qǐng)指點(diǎn)詳細(xì)
就是你全部的收入,這個(gè)是你截止到現(xiàn)在全部收入,你帳上有的,如果你沒有這塊可以不用填寫
第一個(gè)銷售額填19.4月到現(xiàn)在的全部不含稅的銷售額?第二個(gè)銷售額填什么?
但是,我還有很多進(jìn)賬發(fā)票沒認(rèn)證呢老師
第二個(gè)是,第一個(gè)是前面羅列的那么多中收入,