你好,那你在三月份再補上一個計提的,再計提三月份的工資,也就是你計提了二月份兒的,再計提一個三月份。
老師,4月份發(fā)放的獎金是2月3月的,但是2月份沒有計提,現(xiàn)在還要計提到【應(yīng)付職工薪酬-獎金】這個科目嗎
老師,2月份有張計提工資憑證分錄做錯了,現(xiàn)在可以在12月份調(diào)嗎,要怎樣分錄來調(diào)。計提3月份工資:借管理費用-工資2000 貸:庫存現(xiàn)金(本來應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬)
老師你好,3月份做賬一直是2月份發(fā)工資計提2月的應(yīng)付職工薪酬。要怎么調(diào)整?
老師你好,我一月份的應(yīng)付職工薪酬少計提了79.65的個人所得稅,現(xiàn)在2月份要怎么計提
老師你好!我公司是建筑公司,2月份給工人打錢,3月份開來建筑服務(wù)的發(fā)票。2月份就計了應(yīng)付職工薪酬借方,3月份沒做這筆賬。3月份來的發(fā)票可以附在2月份憑證上面嗎
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當時一次性進成本了沒進固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
從去年7月開始,一直這樣搞的,這個月做賬,發(fā)上月的工資,計提上月的工資。沒計提這個月的
你好,那你現(xiàn)在可以修改一下的,這個月補上。
咋修改呢,老師能詳細說說么?比如,我現(xiàn)在計提3月的,那就對不上了,2月份做賬計提的是1月的工資,2月份發(fā)1月的工資
在三月份再做上一個計提三月份的工資,借管理費用工資代應(yīng)付職工心收工資。
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
我現(xiàn)在做3月份的賬,是不是把3月應(yīng)付工資補提一下就行了,其他不用改?以后就計提本月?發(fā)放上月工資
對的,是的,是這么做的。
我又看了,一下,賬從最開始都是發(fā)放上月的,計提上月的。我再補做一筆,會多么?
你好,我沒有看懂什么意思。
次月發(fā)工資沒有問題,但是他是不是在發(fā)工資的當月計提?
就是,3月發(fā)2月的工資,3月做賬的時候,一直計提2月的。應(yīng)付職工薪酬科目沒有余額。一直都是這樣計提的。還能補做計提的分錄么。老師看下圖片
你好,可以的,做三月份計提工資的。
那我補提一個三月計提的分錄啦了哈
對的,是的,是的,這么做的是