同學(xué)你好 這個可以的 但是盡量按實際業(yè)務(wù)的來開
老師,請問會議服務(wù)公司,承辦會議,產(chǎn)生的餐費取得的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣不?
老師,如果開票開的是住宿費和餐飲費,但是是因為開會才發(fā)生了這些費用,那賬上可以記會議費嗎?所得稅前可以報銷抵減嗎?
老師,麻煩問下我們舉辦活動對方開了一個會務(wù)費的專票,然后開了一個明細,里面有餐費、臺花、這些,這樣開可以嗎
老師麻煩問下舉辦活動產(chǎn)生7000元的場租費,這個供應(yīng)商說無開專票權(quán)限,只能開普票,因為是以餐飲為主,感覺應(yīng)該可以開吧,只是不想交稅的
老師,麻煩問下因舉辦會議產(chǎn)生的餐飲費可以開成會務(wù)費嗎,因為餐費一般是不能抵扣的
老師,請問外購進來用于銷售的商品,免費贈送給客戶分錄怎么做?
老師,上年度虧損,今年第二季度盈利,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?到時候第二匯算清繳盈利比第一年少,彌補虧損
公司購買廠房,支付部分款項,目前收到了已付款部分的發(fā)票,請問這筆廠房發(fā)票,如何做會計分錄,廠房還在裝修階段
公司購入了一臺冰箱,不計入固定資產(chǎn)可以記哪里
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個稅是零申報嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實用小企業(yè)會計準則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,入了成本,25年7月查出對方有營業(yè)執(zhí)照,不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,7月已紅沖,同時重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,這個要怎么做會計分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請有關(guān)的服務(wù)費,快遞費進項應(yīng)該用于抵扣即征即退項目的進項吧?
老師圖一中,銀行回單收入是100元,銀行手續(xù)費是0.25元,在圖二中對賬單的明細中沒有體現(xiàn)銀行手續(xù)費的扣除發(fā)生額,直接騎了存入賬戶的貸方發(fā)生額99.75元,在做記賬憑證的時候銀行手續(xù)費這筆還用做會計分錄嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報收入時。是價稅合計金額做的分錄,,那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了,再做正確的第一季度收入嗎?會影響第二季度收入啥的嗎
北京地區(qū),上個月收到股東的實繳資本,這個月需要申報繳納印花稅嗎?說是按年申報 或按次申報? 我們進行申報選擇按次申報,但系統(tǒng)提示按年申報。請問老師到底按年申報,還是按次申報?謝謝
老師,可是開成餐費的話,進項稅就抵扣不了了老師
嗯 不能抵扣的就別抵扣了