同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的 同學(xué)您好,小規(guī)模月10萬(wàn)元(季報(bào)的30萬(wàn)元)以下(含本數(shù))免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅
就是現(xiàn)在小規(guī)模的,從4月1號(hào)開(kāi)始不是免那個(gè)增值稅嗎?普票嗯,如果說(shuō)客戶(hù)季度現(xiàn)在從4月1號(hào)開(kāi)始啊,季度超過(guò)45萬(wàn)以后也是免嗎。現(xiàn)在有200萬(wàn)收入,分開(kāi)幾個(gè)月開(kāi)票能免增值稅?小規(guī)模的一年是不能超過(guò)500萬(wàn)的吧
小規(guī)模季度不超30萬(wàn)免增值稅是嗎?1-3月份開(kāi)票28萬(wàn)后,我4月份也就是二季度是不是又有30萬(wàn)額度?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,從2023年1月份開(kāi)始開(kāi)票稅率是不是就是1%?季度不超過(guò)30萬(wàn)的是不是就是免增值稅?
我公司是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,2023年1月開(kāi)出的票23萬(wàn),2月跟3月沒(méi)有開(kāi)票。是享受季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅還是月10萬(wàn)免征增值稅?
2023年小規(guī)模年收入500萬(wàn)是免增值稅的嗎?但是小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn)不就是要交1%的增值稅了嗎?這不是矛盾了嗎?
匯算清繳退回預(yù)交稅款怎么做賬
咨詢(xún)下:企業(yè)所得稅匯算清繳,忘記做了,可以補(bǔ)申報(bào)嗎?
公司報(bào)銷(xiāo)可以自行擬定報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),還是說(shuō)要按照大眾標(biāo)準(zhǔn)來(lái)呢
老師,勞務(wù)報(bào)酬比如上個(gè)月是4000,這個(gè)月是6000。上個(gè)月繳了640。那這個(gè)是累計(jì)4000+6000來(lái)算應(yīng)納所得額嗎?
社保申報(bào),是按照統(tǒng)一的最低基數(shù)嗎
老師 會(huì)計(jì)繼續(xù)教育注冊(cè)賬號(hào)時(shí)有一個(gè)學(xué)校的畢業(yè)時(shí)間怎么填 我是報(bào)考的成人高考明年才畢業(yè)的 這個(gè)時(shí)間可以填成明年嗎
盤(pán)錦分公司2020年成立,沈陽(yáng)總公司2015年成立,2020年成立盤(pán)錦分公司的時(shí)候所得稅報(bào)表是和沈陽(yáng)總公司一起申報(bào)的,盤(pán)錦分公司有固定資產(chǎn)200萬(wàn),直到2024年已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在2025年要把總分公司的報(bào)表拆開(kāi),不進(jìn)行一起申報(bào),還需要調(diào)整2025年之前的報(bào)表嗎?分公司的折舊已經(jīng)抵扣完成,需要把總公司的抵扣分公司的折舊調(diào)整出來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口退稅系統(tǒng)導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單,不能刪除了了嘛
8月份記錄一張9月份的費(fèi)用發(fā)票100元以?xún)?nèi),我憑證已經(jīng)打出來(lái)了,不高興重新弄了,可以在9月份作廢之后重新再做一遍,還是說(shuō)這個(gè)小金額的不用管
老師,請(qǐng)問(wèn)一下6月提前預(yù)支8月份工資,是直接做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 還是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 等8月申報(bào)了 做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款???
嗯,就是小規(guī)模月10萬(wàn),季度不要超30萬(wàn)就免增值稅,然后,原來(lái)適用3%的稅率,現(xiàn)在開(kāi)票1%就夠了,沒(méi)錯(cuò)吧
學(xué)員您好,是的,對(duì)的