同學(xué),你好 你是總分公司合并申報的嗎?

我們公司在福建成立了一個獨立核算的分公司,我們總公司還屬于小微企業(yè)年利潤總額到不了100萬,所得稅是按正常享受減免還用考慮分公司的利潤嗎?現(xiàn)在所有分公司不都是按25%交嗎?
老師,總公司屬于三免三減半,分公司不屬于三免三減半營業(yè)范圍,比如總公司利潤總額50萬,分公司是-10萬,總分公司合計利潤總額是40萬,那季報企業(yè)所得稅所得減免應(yīng)該填多少?
公司主營是污水處理業(yè)務(wù),享受三免三減半政策,2023年是運(yùn)營第4年所得稅享受減半優(yōu)惠,同時公司是小型微利企業(yè),根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2021年第34號兩個政策可以疊加享受,公司如果2023年稅前利潤是100萬,按照減半后50萬計算所得稅,再享受適用小型微利企業(yè)的政策,所得稅50*25%*20%=2.5萬元,請問這樣計算理解正確嗎?
你好,公司小型微利企業(yè),第三季度利潤表中得利潤總額為1萬元,第三季度所得稅應(yīng)該填多少?具體怎么算的?本年累計利潤總額-20萬,那么填寫第三季度企業(yè)所得稅還是按照本年累計數(shù)據(jù)填寫是嗎?另外,第三季度還用計提這個季度的企業(yè)所得稅嗎?謝謝你了。分別回答,不要有遺漏
你好,公司小型微利企業(yè),第三季度利潤表中得利潤總額為1萬元,第三季度所得稅應(yīng)該填多少?具體怎么算的?本年累計利潤總額-20萬,那么填寫第三季度企業(yè)所得稅表格時是按照本年累計數(shù)據(jù)填寫是嗎?另外,第三季度還用計提這個季度的企業(yè)所得稅嗎?謝謝你了。分別回答,不要有遺漏
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
是的老師
同學(xué),你好 合并申報,那就按照40萬申報
利潤總額填40萬,那所得減免那個數(shù)是填多少?
同學(xué),你好 你現(xiàn)在在哪個時間段?
三免階段
同學(xué),你好 那你所得減免填40
老師,能給我講一下原理嗎?
同學(xué),你好 免稅階段,就是不用繳納稅款,要使得填寫萬所得減免之后,為0