學員朋友您好,借:以前年度損益調整- X 科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
老師,給員工年底補交了一年的社保,這個分錄怎么做
老師,上個月交了員工一年的補交社保,這個我要怎么做賬啊,要計提嗎
老師,你好,有員工沒在公司買社保,公司給這個員工給的社保補助怎么做賬?
老師,公司一下子補交員工3個月的社保。工資也已經發(fā)了,沒扣社保個人部分,現(xiàn)在員工把社保個人部分錢交上來了,怎么做分錄
老師,給員工補交了3年社保,這個怎么做賬呀
個體戶銷售自產弄產品減免個人經營所得稅嗎
老師中級財管老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設備的賬面里面???謝謝
老師中級財管老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設備的賬面里面啊?
老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設備的賬面里面???
老師好,cpa應當要求管理層提供所有未更正錯報的書面聲明對嗎
轉賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書
好奇一個問題,老板收入不多,但是老讓工資報高點,這樣一來,虧損嚴重。虧損了,借老板的錢,其他應付款就變多嘛,這種情況是可以用實收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會不會給稅務認為是老板收入要求其他應付款納稅的。(未分配利潤虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財務人員在票根網打印發(fā)票員工報銷,但每次都沖不完借款,其他應收款科目一直有余額,這個應該怎么管理使每次報銷能沖完借款,賬上沒有余額呢?
可以個人不開公司,給開一個10萬發(fā)票嗎,怎么交稅
長期待攤費用每個月累計攤銷轉到管理費用的某一個科目,我想要從公司成立以來累計攤銷了多少,那是不是要把管理費用借方本來累計數(shù)這個科目每年的金額相加,
老師我不想建以前年度損益調整呢 直接做一筆借:未分配利潤貸銀存可以嗎
你好,可以的, 沒問題