你好,都是單位負擔(dān)的??
老師,給員工年底補交了一年的社保,這個分錄怎么做
老師,上個月交了員工一年的補交社保,這個我要怎么做賬啊,要計提嗎
老師這個月員工有補交社保,這個帳怎么做,工資表上要體現(xiàn)嗎
老師,給員工補交了3年社保,這個怎么做賬呀
老師,2022年2021年沒有交環(huán)保稅,這個月補交上了,怎么計提?。坑嬏岘h(huán)保稅的憑證怎么做?
個體戶銷售自產(chǎn)弄產(chǎn)品減免個人經(jīng)營所得稅嗎
老師中級財管老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面?。恐x謝
老師中級財管老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面啊?
老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面???
老師好,cpa應(yīng)當要求管理層提供所有未更正錯報的書面聲明對嗎
轉(zhuǎn)賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書
好奇一個問題,老板收入不多,但是老讓工資報高點,這樣一來,虧損嚴重。虧損了,借老板的錢,其他應(yīng)付款就變多嘛,這種情況是可以用實收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會不會給稅務(wù)認為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。(未分配利潤虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報銷,但每次都沖不完借款,其他應(yīng)收款科目一直有余額,這個應(yīng)該怎么管理使每次報銷能沖完借款,賬上沒有余額呢?
可以個人不開公司,給開一個10萬發(fā)票嗎,怎么交稅
長期待攤費用每個月累計攤銷轉(zhuǎn)到管理費用的某一個科目,我想要從公司成立以來累計攤銷了多少,那是不是要把管理費用借方本來累計數(shù)這個科目每年的金額相加,
員工也有
你好 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 , 其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)部分),貸:銀行存款