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#提問#老師請問如果22年10月份A公司收到B公司一筆貨款5萬。入賬入的是預(yù)收賬款。然后12月份A公司把這筆貨款4萬又打到了生產(chǎn)廠家C公司。做的是預(yù)付賬款。因?yàn)閺S家生產(chǎn)需要很長的時間。又不確定一公司又因場地的原因。不能確定提貨時間。所以必須提前預(yù)定。然后23年2月份的時候B公司要求貨到現(xiàn)場。3月份a公司給公司開了全額發(fā)票。請問這筆賬該怎么做?分錄該怎么做?

2023-04-06 02:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 02:54

你好,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶5874 追問 2023-04-06 02:56

小微企業(yè)。

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快賬用戶5874 追問 2023-04-06 03:00

而且這個貨2月份已經(jīng)生產(chǎn)完成。已經(jīng)交付給B公司了。交易完成了。所以A公司給B公司開了全額普票。然后C生產(chǎn)廠家又給a公司開了全額普票。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 03:02

借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-04-06 03:03

借,庫存商品? 貸,預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-04-06 03:04

借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品?

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快賬用戶5874 追問 2023-04-06 03:05

A公司做賬。需不需要把預(yù)付轉(zhuǎn)到庫存商品?然后再。做出庫?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 03:08

A公司做賬。需不需要把預(yù)付轉(zhuǎn)到庫存商品?然后再。做出庫?——上面分分預(yù)付賬款已轉(zhuǎn)庫存啦,轉(zhuǎn)完庫存,再出庫,

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快賬用戶5874 追問 2023-04-06 03:10

打給廠家只打了4萬。那剩余的1萬怎么做?還留在預(yù)收款里面嗎?

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快賬用戶5874 追問 2023-04-06 03:10

該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 03:17

打給廠家只打了4萬。那剩余的1萬怎么做?還留在預(yù)收款里面嗎?——借,庫存商品 5萬? 貸,預(yù)付賬款4萬? 應(yīng)付賬款1萬

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快賬用戶5874 追問 2023-04-06 03:22

老師可能我沒有表達(dá)清楚。這1萬是a公司的利潤。生產(chǎn)廠家的總貨款就4萬。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 03:25

按發(fā)票上的金額做賬,1萬是不明白怎么會是利潤

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快賬用戶5874 追問 2023-04-06 03:27

因?yàn)槲业念A(yù)收做了5萬。但是預(yù)付卻只付了4萬那預(yù)收里面還有1萬。老師我沒有弄懂

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快賬用戶5874 追問 2023-04-06 03:29

啊,老師我明白了。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 03:29

預(yù)收款與預(yù)付款不一樣的科目,預(yù)付是貨款給出,預(yù)收是收入進(jìn)賬。,二個科目不能混用。

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快賬用戶5874 追問 2023-04-06 03:30

預(yù)收去了主營業(yè)務(wù)那里了。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 03:33

是的,上面分錄寫了的哈。

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你好,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-04-06
你好; 你弄一個三方協(xié)議 債權(quán)債務(wù)抵減協(xié)議就可以對沖的; 這個 相當(dāng)月是B買A 材料的 應(yīng)付賬款 ; 用? ?銷售給C 的貨款 的應(yīng)收賬款來對沖? ?
2022-12-19
你好;? ? 你這個 意思是 A來買材料? ; B公司應(yīng)該是收取C 的加工費(fèi)嗎 ? B與A 只是找A買原材料嘛? ?
2022-12-19
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-25
那就直接借銀行存款4500,貸,預(yù)收賬款4500
2025-01-03
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