可以 抵扣統(tǒng)計(jì)里面撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì) 然后抵扣勾選里面已勾選可以調(diào)整

老師我想問(wèn)下,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)在發(fā)票綜合平臺(tái)勾選,納稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)但是還沒(méi)繳稅,我發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票品名開(kāi)錯(cuò)了不想認(rèn)證了想退回去,但是我去服務(wù)平臺(tái)上看沒(méi)有撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)了.是不是進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)后就不能更改了。
現(xiàn)在申報(bào)的是9月的稅,如果9月已經(jīng)申報(bào)了。我再進(jìn)入增值抵扣勾選平臺(tái)可以勾選10月的發(fā)票嗎?可以勾選統(tǒng)計(jì)嗎?還可以確認(rèn)簽名嗎?
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵扣,但是在勾選認(rèn)證的時(shí)候已經(jīng)勾選抵扣了,那我該如何填寫(xiě)申報(bào)表附表四(稅額抵減情況表)
老師.8月暑期的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)了,已經(jīng)確認(rèn)了。還能撤銷(xiāo)么?我目前還沒(méi)有申報(bào)增值稅
本期已經(jīng)申報(bào)了增值稅并且已經(jīng)交納了增值稅費(fèi),可是稅務(wù)局覺(jué)得稅負(fù)太低,想讓我們重新納稅額,這樣子的話(huà),不是需要在勾選平臺(tái)上就是撤銷(xiāo)我們已經(jīng)勾選的發(fā)票嗎?可是撤銷(xiāo)勾選發(fā)票的前提是先需要作廢申報(bào)已經(jīng)繳納稅費(fèi)了,就沒(méi)法作廢申報(bào)了,這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

