你好,不是的,沒有這個說法的
請問:一般納稅人的研發(fā)加計扣除是包括,研發(fā)支出的費用化金額進行加計扣除,還有研發(fā)支出資本化后無形資產(chǎn)的累計攤銷進行加計扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發(fā)加計扣除要在每個季度進行預(yù)申報么?我接手的這家高新技術(shù)企業(yè)(一般納稅人),在申報季度所得稅的時候沒有研發(fā)加計扣除的申報表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應(yīng)產(chǎn)生高新收入的無形資產(chǎn)攤銷,是否計入主營業(yè)務(wù)成本的項目中去?
稅務(wù)口徑下對研發(fā)費用的加計扣除,直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動的研發(fā)人員,需要符合全年在企業(yè)累計工作183個自然日么
一、日常經(jīng)營活動工資薪金違規(guī)加計扣除疑點? 納稅人當年度“技術(shù)、研發(fā)類發(fā)票開具金額”除以“全部發(fā)票開具金額”占比超過80%,且當年度“直接從事研發(fā)活動人員工資薪金”除以“納稅人全部工資薪金支出(剔除股權(quán)激勵)”占比超過80%,存在非直接從事研發(fā)活動人員的工資薪金,被企業(yè)歸集在直接從事研發(fā)活動人員工資薪金,導(dǎo)致虛增研發(fā)費用加計扣除金額的風險。 二、研發(fā)合同未足額繳納印花稅疑點 1、疑點描述:如果納稅人當年度“開具和接收的研發(fā)、技術(shù)類發(fā)票金額之和”乘以“萬分之三”,減去當年度“印花稅品目名稱:技術(shù)合同的應(yīng)納稅額”得數(shù)為正且差距過大,可能簽訂研發(fā)合同未足額繳納印花稅的風險。
設(shè)計費用 設(shè)計費用是指為新產(chǎn)品和新工藝進行構(gòu)思、開發(fā)和制造,進行工序、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程制定、操作特性方面的設(shè)計等發(fā)生的費用。包括為獲得創(chuàng)新性、創(chuàng)意性突破性產(chǎn)品進行的創(chuàng)意設(shè)計活動發(fā)生的相關(guān)費用 重點難點 1、設(shè)計費用是指為新產(chǎn)品和新工藝進行構(gòu)思、開發(fā)和制造,進行工序、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程制定、 操作特性方面的設(shè)計等發(fā)生的費用。包括為獲得創(chuàng)新性、創(chuàng)意性、突破性產(chǎn)品進行的創(chuàng)意設(shè)計活動發(fā)生的相關(guān)費用2、明確設(shè)計費用與研發(fā)項目關(guān)聯(lián); 3、企業(yè)自己的設(shè)計費用,主要的人員人工發(fā)生的費用已在研發(fā)項目中歸集: 4、企業(yè)外包給專一設(shè)計單位的合同,易與委托外部研究開發(fā)費用混淆; 5、企業(yè)外包或者委托的合同與研發(fā)項目的關(guān)聯(lián)性 企業(yè)外包給專一設(shè)計單位的合同,易與委托外部研究開發(fā)費用混淆----這點怎么區(qū)別?
(1)歸集項目數(shù)量小,不符合常理: ①企業(yè)行業(yè)不為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”(行業(yè)代碼65開頭) ②《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》中二維表行關(guān)鍵字為yffyje(自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā))時,研發(fā)活動費用金額大于0。 ③《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》中二維表行關(guān)鍵字分別為ryrgje(人員人工費用)、zjtrfyje(直接投入費用)、zjfyje(折舊費用)、wxzctxje(無形資產(chǎn)攤銷)、xcpsjje(新產(chǎn)品設(shè)計費等)時,研發(fā)活動費用金額大于0的項目數(shù)量為1或2。 有誰知道這些要怎么解釋呢?
老師好,請問門診開給患者的中草藥發(fā)票,“項目名稱”處應(yīng)該開具“中草藥”還是需要開具各種中草藥的名稱呢?比如黃芪、茯苓等?
老師好,公司欠老板2000萬,可以隨時還款嗎 涉及到稅務(wù)問題嗎
你好,老師,這個是書本上的例題,貸方是不是不對啊,應(yīng)該是貸方正數(shù)或者借方負數(shù)吧?
老師,配件庫存的周轉(zhuǎn)率怎么計算
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,個人也可以在稅企通代開發(fā)票嗎?
小規(guī)模印花稅收費政策
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接否則差評,個體工商戶不用做賬嗎?
老師你好,房租費沒有票,我記入費用,然后匯算清繳調(diào)增,還說這筆錢轉(zhuǎn)給了她,這個個稅需要申報嗎,對公司有影響嗎
老師,您好!已經(jīng)離職了的人員公司搞忘記在公積金賬戶上除名,給這位已離職的人員多繳了一個月公積金500元,因為已經(jīng)離職,公司也不在發(fā)工資,那這筆500元支出該怎么做賬務(wù)處理???
庫存商品成本價3000,以1000的價格賣掉,我要怎么做賬?
那包括工作了1個月就離職的研發(fā)小組人員也可以算進去的吧?
對,這個是可以算進去的