您好 請問是同一種產(chǎn)品開了專票又開免稅普通發(fā)票嗎

老師您好。我們是餐飲業(yè),一般納稅人,現(xiàn)在疫情是免稅的。如果我們給個(gè)別客戶開了專票,是不是意味著我們所有的開出去普票都沒法享受免稅。
老師,我想問個(gè)問題,我公司是一般納稅人,主營住宿餐飲會務(wù),現(xiàn)在國家有免稅政策,我們開普票是免稅的,那如果我們開專票呢?這個(gè)是不是相當(dāng)于放棄免稅政策了
我們是做食品的一般納稅人,現(xiàn)在賣冷凍食品普票是免稅,請問我們是不是就不可以開專票了,開了我們就不能享受普票免稅政策了
老師,我們是一般納稅人,我們是做副食品加工業(yè),我們只開普票,開普票是免稅的,但是對方給我們開進(jìn)來的是專票,開進(jìn)來的有9%的增值稅,對方給我們開專票可以嗎,還是要求對方必須給我們開普票,這個(gè)專票我們能不能用
從一家小規(guī)模采購的食堂供應(yīng)品,其中很多品,涉及有免稅,不免稅的,對方都開1%的票,我是一般納稅人,想享受免稅政策,可否讓對方免稅的品開普票,不免的開專票
沒有中級想做代理記賬會計(jì)能做嗎?有初級非會計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


只要不是同種產(chǎn)品就可以嗎?就是有些商品我開普票,有些開專票嗎?這個(gè)是允許的嗎
《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十一條第二款第二項(xiàng)規(guī)定,發(fā)生應(yīng)稅銷售行為適用免稅規(guī)定的,不得開具增值稅專用發(fā)票。 您所有的食品都適用免稅的話 就不能開具? 我的意思是 有的產(chǎn)品如果不是免稅的 可以開具專票 免稅產(chǎn)品是不可以開專票的
就是說我們公司冷凍食品普票免稅不可以開專票,但是我們公司其他商品普票不免稅的可以開專票嗎
是的 免稅產(chǎn)品不可以開具專票 其他不是免稅的產(chǎn)品可以開具專票
那別人開給我關(guān)于免稅商品的進(jìn)項(xiàng)在勾選平臺會看的到嗎不可以抵扣的話
免稅商品也是開具的免稅普通發(fā)票么?
有專有普票
是不是專票也只能價(jià)稅合計(jì)做成本
是專票也只能價(jià)稅合計(jì)做成本 是的