是的,按建筑工程合同交印花稅
請問老師,我們請供應商來幫忙來辦公室天花補漏,我們與供應商簽訂2年勞務維修類的合同。但是金額不確定,金額是根據(jù)每次支付的勞務維修范圍來確定的。這個合同我們需要交印花稅嗎,交多少?什么時候交?
老師,有兩種合同,要交印花稅嗎?一,我們與外服簽訂的,每個月固定劃給外服人員的工資,第二種,高管上海租房,不是辦公樓房租的那種,要交印花稅嗎
老師好:請問我們公司是物業(yè)公司,整租A的樓房,然后分租出去,我們跟A簽訂的合同是20年,合同印花稅我們已經(jīng)交了,和A的這個合同還有個補充協(xié)議,牽扯到C。這個協(xié)議也要交印花稅嗎?
老師,我們維修辦公樓,增加了房屋的固定資產(chǎn)原值。這種合同要交印花稅嗎
一、企業(yè)銷售房產(chǎn)要交(增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、土地增值稅、城市維護建設(shè)稅及教育費附加) 二、企業(yè)購置辦公用房屋應交的稅種有:在購房時繳納契稅、印花稅; 以后每年繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅。 老師 麻煩幫忙看看對不對?謝謝
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
稅率是多少呢
屬于買賣合同是嗎
按建筑工程合同交印花稅0.03%
我們沒有核定這個印花稅種,只有買賣合同,是不是就不用交了。
沒有就要先采集,再交