你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
1、某進(jìn)口公司10月進(jìn)口辦公設(shè)備500臺(tái),海關(guān)審定的每臺(tái)進(jìn)口完稅價(jià)格為1萬元。貨物報(bào)關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅和增值稅,并取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。假定該批貨物當(dāng)月售出400臺(tái),取得不含稅銷售額680要求:(1)計(jì)算海關(guān)代征的增值稅(假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為15%)(2)計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅.
、某進(jìn)口公司10月進(jìn)口辦公設(shè)備500臺(tái),海關(guān)審定的每臺(tái)進(jìn)口完稅價(jià)格為1萬元。貨物報(bào)關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅和增值稅,并取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。假定該批貨物當(dāng)月售出400臺(tái),取得不含稅銷售額680萬元。要求:(1)計(jì)算海關(guān)代征的增值稅(假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為15%)(2)計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
(10分)某市一家進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):從國外進(jìn)口中檔護(hù)膚品批,該批貨物關(guān)稅完稅價(jià)格230.69萬元。該批貨物已報(bào)關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書已知進(jìn)口護(hù)膚品的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為3%。要求:(1)計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的進(jìn)口關(guān)稅(2)計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率13%,2020年5月進(jìn)口貨物完稅價(jià)格150萬元,繳納關(guān)稅30萬元。假設(shè)該批貨物全部在國內(nèi)銷售,售價(jià)為230萬元(含稅),要求:請(qǐng)計(jì)算進(jìn)口貨物環(huán)節(jié)和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅額。
關(guān)稅會(huì)計(jì)作業(yè):1.6月,深圳市甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口設(shè)備一批,合同規(guī)定的貨款為50萬元,進(jìn)口這批產(chǎn)品運(yùn)抵境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,運(yùn)往境內(nèi)甲企業(yè)的運(yùn)費(fèi)為2萬元,買方支付進(jìn)口貨物保險(xiǎn)費(fèi)5萬元,向境外采購代理人支付傭金1萬元,向貨物代理中介支付中介費(fèi)6萬元。設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%。(2)在進(jìn)口后,甲企業(yè)將此設(shè)備以900000元人民幣的含稅價(jià)格銷售,開具普通發(fā)試計(jì)算:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅(2)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅(3)內(nèi)銷環(huán)節(jié)實(shí)際應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅款及附加合計(jì)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問,省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進(jìn)了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因?yàn)楣蓶|還買了很多東西墊付很多錢
注冊(cè)的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會(huì)計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
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1)分析甲企業(yè)進(jìn)口貨物屬于增值稅納稅范疇并說明原因
(2)計(jì)算甲企業(yè)進(jìn)口應(yīng)繳納的關(guān)稅800*15%=120
(3)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅((800%2B120)*13%=119.60
4借庫存商品920 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅119.60 貸銀行存款1039.60